QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2012 klo 9.00
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012
QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Yhteenveto
Tammi-kesäkuu 2012
- Liikevaihto 4 616 tuhatta euroa (1-6/2011: 3 552), kasvua 30,0 %.
- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15,1 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
- Liikevoitto 429 tuhatta euroa (336), kasvua 27,7 %.
- Liikevoitto 9,3 % liikevaihdosta (9,5).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1 632 tuhatta euroa (968), kasvua 68,6 %.
- Voitto ennen veroja 393 tuhatta euroa (312), kasvua 26,0 %.
- Osakekohtainen tulos 0,02 (0,02).
Huhti-kesäkuu 2012
- Liikevaihto 2 404 tuhatta euroa (4-6/2011: 1 784), kasvua 34,8 %.
- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (19,0 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
- Liikevoitto 230 tuhatta euroa (179), kasvua 28,5 %.
- Liikevoitto 9,6 % liikevaihdosta (10,0).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 53 tuhatta euroa (447), laskua 88,1 %.
- Voitto ennen veroja 196 tuhatta euroa (171), kasvua 14,6 %.
- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01).
Näkymät tilikaudelle 2012
QPR Software päivittää vuoden 2012 näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella. Aiemmin yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan vuoden liikevaihdon kasvun olevan noin 18 – 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat, erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää jonkin verran euroalueen lisääntynyt taloudellinen epävarmuus.
Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.
Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
(EUR 1 000) |
4-6/ 2012 |
4-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-6/ 2012 |
1-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-12/ 2011 |
Liikevaihto | 2 404 | 1 784 | 34,8 | 4 616 | 3 552 | 30,0 | 7 539 |
Liikevoitto | 230 | 179 | 28,5 | 429 | 336 | 27,7 | 755 |
% liikevaihdosta | 9,6 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | ||
Voitto ennen veroja | 196 | 171 | 14,6 | 393 | 312 | 26,0 | 705 |
Katsauskauden voitto | 124 | 147 | -15,6 | 273 | 247 | 10,5 | 521 |
% liikevaihdosta | 5,2 | 8,2 | 5,9 | 7,0 | 6,9 | ||
Tulos/osake, euroa | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,04 | |||
Tulos/osake (laimennettu), euroa | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,04 | |||
Oma pääoma/osake, euroa | 0,22 | 0,20 | 10,0 | 0,24 | |||
Liiketoiminnan rahavirta | 1 632 | 968 | 68,6 | 1 261 | |||
Rahavarat kauden lopussa | 1 817 | 1 747 | 4,0 | 1 020 | |||
Vapaa kassavirta | 1 322 | 559 | 136,5 | 570 | |||
Nettovelka | -1 365 | -1 067 | 27,9 | -454 | |||
Nettovelkaantumisaste, % | -49,8 | -42,4 | -15,3 | ||||
Omavaraisuusaste, % | 47,1 | 46,6 | 44,2 | ||||
Oman pääoman tuotto, % | 19,1 | 18,9 | 18,4 | ||||
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 25,4 | 20,1 | 21,5 |
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat ja Asiantuntijapalvelut.
Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).
LIIKEVAIHTO
QPR Software -konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 404 tuhatta euroa (1 784) ja kasvoi 34,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 19,0 %, jonka lisäksi kasvua vauhditti kesällä 2011 ostetun Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 43 %.
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 4 616 tuhatta euroa (3 552) ja kasvoi 30,0 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15,1 %, jonka lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 43 %.
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000):
4- 6/ 2012 |
4- 6/ 2011 |
Muutos, % |
1-6/ 2012 |
1-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-12/ 2011 |
|
Kansainvälinen liiketoiminta | 1 024 | 932 | 9,9 | 1 973 | 1 916 | 3,0 | 3 836 |
Suomen liiketoiminta | 1 380 | 852 | 62,0 | 2 643 | 1 636 | 61,6 | 3 703 |
Yhteensä | 2 404 | 1 784 | 34,8 | 4 616 | 3 552 | 30,0 | 7 539 |
QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 62,0 %. Vahva kasvu johtui QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla.
Tammi-kesäkuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 61,6 %. Kasvun lähteet olivat tammi-kesäkuussa samat kuin huhti-kesäkuussa.
Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 9,9 % edellisvuodesta, mikä johtui yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin hyvästä menestyksestä. Prosessien kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen myynti kehittyi erittäin myönteisesti.
Tammi-kesäkuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,0 %. Kasvua hidasti QPR:n venäläisen tytäryhtiön liikevaihdon lasku.
Liikevaihto tuoteryhmittäin
Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):
4- 6/ 2012 |
4- 6/ 2011 |
Muutos, % |
1-6 / 2012 |
1-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-12/ 2011 |
|
Ohjelmistolisenssit | 541 | 455 | 18,9 | 993 | 903 | 10,0 | 1 822 |
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 826 | 755 | 9,4 | 1 603 | 1 592 | 0,7 | 3 181 |
Ohjelmistojen vuokrat | 282 | 158 | 78,5 | 551 | 271 | 103,3 | 606 |
Asiantuntijapalvelut | 755 | 416 | 81,5 | 1 469 | 786 | 86,9 | 1 930 |
Yhteensä | 2 404 | 1 784 | 34,8 | 4 616 | 3 552 | 30,0 | 7 539 |
Kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat huhti-kesäkuussa edellisvuodesta. Ohjelmistolisenssien (+18,9 %) sekä ylläpitopalvelujen liikevaihdot (+9,4 %) kehittyivät myönteisesti, mutta selvästi nopeinta kasvu oli tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (Ohjelmistojen vuokrat) liikevaihdossa (+78,5 %) ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdossa (+81,5 %).
Jatkuvien tuottojen (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 21,4 %, mikä johtui pääosin tilauspohjaisten ohjelmistojen erittäin vahvasta uusmyynnistä loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuoliskolla. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä orgaanisesta kasvusta että Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin.
Myös tammi-kesäkuussa kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Jatkuvien tuottojen (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15,6 %. Jatkuvien tuottojen ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun lähteet olivat samat kuin huhti-kesäkuussa.
Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila & Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, SOK:lle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle, valtiovarainministeriön JulkICT –yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle.
Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmBH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000):
4- 6/ 2012 |
4- 6/ 2011 |
Muutos, % |
1-6/ 2012 |
1-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-12/ 2011 |
|
Kansainvälinen liiketoiminta | 141 | 88 | 60,2 | 222 | 242 | -8,3 | 472 |
Suomen liiketoiminta | 186 | 178 | 4,5 | 409 | 265 | 54,3 | 646 |
Kohdistamattomat | -97 | -87 | -11,5 | -202 | -171 | -18,1 | -363 |
Yhteensä | 230 | 179 | 28,5 | 429 | 336 | 27,7 | 755 |
Huhti-kesäkuu
QPR Software -konsernin liikevoitto nousi toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon myötä 28,5 % ja oli 230 tuhatta euroa (179). Liikevoiton kasvua vaimensivat edellisvuodesta kasvaneet luottotappiot, joita kirjattiin 119 tuhatta euroa (21). Yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaatavien määrä on kirjausten jälkeen alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia (29,5) myyntisaatavien kokonaismäärästä.
Poistot kasvoivat 168 tuhanteen euroon (134), mikä johtuu lähinnä vuonna 2011 toteutetusta Nobultec Oy:n yritysostosta sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Konsernin poistoista 39,7 % on yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoja. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 – 2011.
Sekä Suomen liiketoiminnan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitot nousivat liikevaihdon kasvun myötä edellisvuodesta. Konsernin kustannukset kasvoivat 36,2 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista yhtiön kasvuliiketoimintoihin.
Tammi-kesäkuu
Konsernin liikevoitto kasvoi 429 tuhanteen euroon (336), mikä johtui Suomen liiketoiminnan vahvasta kannattavasta kasvusta. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto tammi-kesäkuussa laski lievästi lähinnä kasvaneiden luottotappioiden vuoksi. Luottotappioita kirjattiin yhteensä 149 tuhatta euroa (68).
Poistot kasvoivat 335 tuhanteen euroon (264). Konsernin kustannukset kasvoivat 30,0 %. Poistojen ja kustannusten kasvun lähteet olivat samat kuin huhti-kesäkuussa. Henkilöresursseja lisättiin katsauskaudella lähinnä kokonaisarkkitehtuuripalveluihin, prosessianalyysipalveluihin ja tuotekehitykseen. Myös yhtiön markkinointipanostuksia lisättiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Yhtiön nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 36 tuhatta euroa (24), joista nettokorkokuluja oli 2 tuhatta euroa (tuottoa 2 tuhatta euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 27 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 393 tuhatta euroa (312).
Tuloverot olivat 120 tuhatta euroa (65). Katsauskauden voitto oli 273 tuhatta euroa (247) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,02).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-kesäkuussa kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 632 tuhatta euroa (968). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä.
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 817 tuhatta euroa (1 747).
Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-kesäkuussa olivat 304 tuhatta euroa (244). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.
Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 452 tuhatta euroa (680). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -49,8 % (-42,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 600 tuhatta euroa (1 302). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 25,4 %:iin (20,1).
Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 47,1 % (46,6). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 748 tuhatta euroa (2 525). Oman pääoman tuotto oli 19,1 % (18,9).
QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq-OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.
TUOTE- JA PALVELUKEHITYS
Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 846 tuhatta euroa (688) eli 18,3 % liikevaihdosta (19,4).
Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 211 tuhatta euroa (161). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, ja katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 111 tuhatta euroa (90).
Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 25 henkilöä, mikä vastaa 31,6 % koko henkilöstöstä (24,6).
Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä syksyllä 2012 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect –tuotteet.
Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti viiteen erilliseen keksintöön liittyvät patenttihakemukset Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin.
Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (65). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella oli 76 (68). Ulkomailla työskenteli 7 henkilöä (10) katsauskauden lopussa ja keskimäärin 7 henkilöä (10). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 2 654 tuhatta euroa (2 175).
Henkilöstön keski-ikä on 35,7 vuotta (35,4). Korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 16 % (22) ja miehiä 84 % (78) henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma.
Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011–2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12 /2011 |
Vaihdetut osakkeet, kpl | 218 495 | 226 901 | 1 122 981 |
Vaihto, euroa | 189 266 | 200 923 | 953 083 |
% osakkeista | 1,8 | 1,8 | 9,0 |
Osake ja markkina-arvo | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12 /2011 |
Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | 12 444 863 |
Omat osakkeet, kpl | 221 035 | 356 150 | 179 405 |
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Ulkona olevat osakkeet, kpl | 12 223 828 | 12 088 713 | 12 265 458 |
Osakkeenomistajat, lkm | 586 | 589 | 588 |
Päätöskurssi, euroa | 0,92 | 0,87 | 0,88 |
Osakekannan markkina-arvo, euroa | 11 245 922 | 10 517 180 | 10 793 603 |
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl | 41 630 | 33 938 | 132 591 |
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl | 0 | 0 | -249 021 |
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa | 24 314 | 39 177 | 19 735 |
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa | 203 797 | 314 340 | 197 910 |
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 1,8 | 2,9 | 1,4 |
QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012.
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.
Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloittaa tuotejohtajana 13.8.2012 alkaen. Riihinen siirtyy QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001–2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa. Nykyinen tuotejohtaja Sami Tähtinen siirtyy vastaamaan QPR ProcessAnalyzer –tuotteen OEM-liiketoiminnan kehittämisestä. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenä 12.8.2012 asti.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software –tytäryhtiönsä osalta.
QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn kautta Helsingissä.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä. Yhtiö kirjasi katsauskauden aikana luottotappioita yhteensä 149 tuhatta euroa (68), minkä jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaatavien määrä on alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia (30.6.2001: 29,5; 31.12.2011: 11,0) myyntisaatavista.
Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.
Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna.
QPR Software päivittää kuluvan vuoden näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan vuoden liikevaihdon kasvun olevan noin 18 - 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat, erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää euroalueen lisääntynyt taloudellinen epävarmuus.
Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvualueilleen. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Suurten ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.
Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.
QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2012
Osavuosikatsaus 1-9/2012 julkistetaan torstaina, 25. lokakuuta 2012.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
KONSERNIN TULOSLASKELMA |
||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) |
4-6/ 2012 |
4-6/ 2011 |
Muutos, % |
1-6/ 2012 |
1- 6/ 2011 |
Muutos, % |
1-12/ 2011 |
|||||||||||||||||
Liikevaihto | 2 404 | 1 784 | 34,8 | 4 616 | 3 552 | 30,0 | 7 539 | |||||||||||||||||
Liiketoiminnan muut tuotot | 21 | 17 | 23,5 | 36 | 38 | -5,3 | 79 | |||||||||||||||||
Materiaalit ja palvelut | 115 | 72 | 59,7 | 202 | 106 | 90,6 | 250 | |||||||||||||||||
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 360 | 1 053 | 29,2 | 2 654 | 2 175 | 22,0 | 4 594 | |||||||||||||||||
Liiketoiminnan muut kulut | 552 | 363 | 52,1 | 1 032 | 709 | 45,6 | 1 448 | |||||||||||||||||
Käyttökate | 398 | 313 | 27,2 | 764 | 600 | 27,3 | 1 326 | |||||||||||||||||
Poistot | 168 | 134 | 25,4 | 335 | 264 | 26,9 | 572 | |||||||||||||||||
Liikevoitto | 230 | 179 | 28,5 | 429 | 336 | 27,7 | 755 | |||||||||||||||||
Rahoitustuotot ja -kulut | -34 | -8 | -325,0 | -36 | -24 | -50,0 | -50 | |||||||||||||||||
Voitto ennen veroja | 196 | 171 | 14,6 | 393 | 312 | 26,0 | 705 | |||||||||||||||||
Tuloverot | -72 | -24 | 200,0 | -120 | -65 | 84,6 | -184 | |||||||||||||||||
Katsauskauden voitto | 124 | 147 | -15,6 | 273 | 247 | 10,5 | 521 | |||||||||||||||||
Katsauskauden voiton jakautuminen: | ||||||||||||||||||||||||
Emoyhtiön omistajille | 146 | 146 | 319 | 252 | 530 | |||||||||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | -22 | 1 | -46 | -5 | -9 | |||||||||||||||||||
124 | 147 | 273 | 247 | 521 | ||||||||||||||||||||
Tulos/osake, laimennettu, € | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||||||||||||||||||
Tulos/osake, laimentamaton, € | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||||||||||||||||||
Laaja tuloslaskelma: | ||||||||||||||||||||||||
Katsauskauden voitto | 124 | 147 | 273 | 247 | 521 | |||||||||||||||||||
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -37 | -3 | -85 | -15 | 4 | |||||||||||||||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Laajan tuloslaskelman voitto | 87 | 144 | 188 | 232 | 525 | |||||||||||||||||||
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: | ||||||||||||||||||||||||
Emoyhtiön omistajille | 109 | 143 | 234 | 237 | 534 | |||||||||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | -22 | 1 | -46 | -5 | -9 | |||||||||||||||||||
87 | 144 | 188 | 232 | 525 | ||||||||||||||||||||
KONSERNITASE | ||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 | |||||||||||||||||||||
Varat | ||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaiset varat | ||||||||||||||||||||||||
Aineettomat hyödykkeet | 1 706 | 1 760 | 1 372 | |||||||||||||||||||||
Liikearvo | 513 | 513 | 0 | |||||||||||||||||||||
Aineelliset hyödykkeet | 141 | 118 | 100 | |||||||||||||||||||||
Muut pikäaikaiset varat | 95 | 102 | 215 | |||||||||||||||||||||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 455 | 2 493 | 1 687 | |||||||||||||||||||||
Lyhytaikaiset varat | ||||||||||||||||||||||||
Myynti- ja muut saamiset | 3 141 | 4 248 | 3 287 | |||||||||||||||||||||
Rahat ja pankkisaamiset | 1 817 | 1 020 | 1 747 | |||||||||||||||||||||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 4 958 | 5 268 | 5 034 | |||||||||||||||||||||
Varat yhteensä | 7 413 | 7 761 | 6 721 | |||||||||||||||||||||
Oma pääoma ja velat | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 | |||||||||||||||||||||
Oma pääoma | ||||||||||||||||||||||||
Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 1 359 | |||||||||||||||||||||
Muut rahastot | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Omat osakkeet | -204 | -158 | -314 | |||||||||||||||||||||
Muuntoerot | -152 | -66 | -85 | |||||||||||||||||||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kertyneet voittovarat | 1 773 | 1 820 | 1 543 | |||||||||||||||||||||
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 2 802 | 2 981 | 2 529 | |||||||||||||||||||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | -54 | -8 | -4 | |||||||||||||||||||||
Oma pääoma yhteensä | 2 748 | 2 973 | 2 525 | |||||||||||||||||||||
Pitkäaikaiset velat | ||||||||||||||||||||||||
Korolliset velat | 226 | 340 | 453 | |||||||||||||||||||||
Korottomat velat | 0 | 146 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 226 | 486 | 453 | |||||||||||||||||||||
Lyhytaikaiset velat | ||||||||||||||||||||||||
Osto- ja muut velat | 4 213 | 4 076 | 3 516 | |||||||||||||||||||||
Korolliset velat | 226 | 226 | 227 | |||||||||||||||||||||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 439 | 4 302 | 3 743 | |||||||||||||||||||||
Velat yhteensä | 4 665 | 4 788 | 4 196 | |||||||||||||||||||||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 7 413 | 7 761 | 6 721 | |||||||||||||||||||||
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12/2011 | |||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan rahavirta | ||||||||||||||||||||||||
Katsauskauden voitto | 273 | 247 | 521 | |||||||||||||||||||||
Oikaisut tilikauden tulokseen | 306 | 250 | 718 | |||||||||||||||||||||
Käyttöpääoman muutokset | 1 106 | 476 | 28 | |||||||||||||||||||||
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta | -18 | -9 | -23 | |||||||||||||||||||||
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta | 4 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||
Maksetut verot liiketoiminnasta | -39 | 0 | -10 | |||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan rahavirta | 1 632 | 968 | 1 261 | |||||||||||||||||||||
Investointien rahavirta | ||||||||||||||||||||||||
Ostetut tytäryhtiöt | 0 | 0 | -565 | |||||||||||||||||||||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -310 | -409 | -691 | |||||||||||||||||||||
Investointien rahavirta | -310 | -409 | -1 256 | |||||||||||||||||||||
Rahoituksen rahavirrat | ||||||||||||||||||||||||
Lainojen takaisinmaksut | -113 | -113 | -226 | |||||||||||||||||||||
Omien osakkeiden osto | -45 | -40 | -100 | |||||||||||||||||||||
Osingon maksu | -367 | -362 | -362 | |||||||||||||||||||||
Rahoituksen nettorahavirta | -525 | -515 | -688 | |||||||||||||||||||||
Rahavarojen muutos | 797 | 44 | -683 | |||||||||||||||||||||
Rahavarat tilikauden alussa | 1 020 | 1 702 | 1 702 | |||||||||||||||||||||
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rahavarat tilikauden lopussa | 1 817 | 1 747 | 1 020 | |||||||||||||||||||||
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2012 - 30.6.2012 | ||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Muunto- erot |
Omat osakkeet |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voittovarat | Määräys-vallattomien osuus | Yhteensä | ||||||||||||||||
Oma pääoma | ||||||||||||||||||||||||
1.1.2012 | 1 359 | 21 | -66 | -158 | 5 | 1 820 | -8 | 2 973 | ||||||||||||||||
Osingonmaksu | -367 | -367 | ||||||||||||||||||||||
Omien osakkeiden hankinta | -45 | -45 | ||||||||||||||||||||||
Tilikauden laaja tulos | -85 | 320 | -46 | 188 | ||||||||||||||||||||
Oman pääoman muutos 1-6 | 0 | 0 | -85 | -45 | 0 | -47 | -46 | -225 | ||||||||||||||||
Oma pääoma 30.6.2012 | 1 359 | 21 | -152 | -204 | 5 | 1 773 | -54 | 2 748 | ||||||||||||||||
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 31.12.2011 | ||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Muuntoerot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voittovarat | Määräys-vallatomien osuus | Yhteensä | ||||||||||||||||
Oma pääoma | ||||||||||||||||||||||||
1.1.2011 | 1 359 | 21 | -70 | -275 | 5 | 1 653 | 1 | 2 694 | ||||||||||||||||
Osingonmaksu | -362 | -362 | ||||||||||||||||||||||
Omien osakkeiden hankinta | -100 | -100 | ||||||||||||||||||||||
Omien osakkeiden luovutus | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||
Tilikauden laaja tulos | 4 | 529 | -9 | 524 | ||||||||||||||||||||
Oman pääoman muutos 1-12 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 167 | -9 | 279 | ||||||||||||||||
Oma pääoma 31.12.2011 | 1 359 | 21 | -66 | -158 | 5 | 1 820 | -8 | 2 973 | ||||||||||||||||
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 30.6.2011 | ||||||||||||||||||||||||
(EUR 1 000) | Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Muuntoerot |
Omat osakkeet |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Voittovarat | Määräys-vallattomien osuus | Yhteensä | ||||||||||||||||
Oma pääoma | ||||||||||||||||||||||||
1.1.2011 | 1 359 | 21 | -70 | -275 | 5 | 1 653 | 1 | 2 694 | ||||||||||||||||
Osingonmaksu | -362 | -362 | ||||||||||||||||||||||
Omien osakkeiden hankinta | -39 | -39 | ||||||||||||||||||||||
Tilikauden laaja tulos | -15 | 252 | -5 | 232 | ||||||||||||||||||||
Oman pääoman muutos 1-6 | 0 | 0 | -15 | -39 | 0 | -110 | -5 | -169 | ||||||||||||||||
Oma pääoma 30.6.2011 | 1 359 | 21 | -85 | -314 | 5 | 1 543 | -4 | 2 525 | ||||||||||||||||
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita.
Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 |
Yrityskiinnitykset | 1 337 | 1 337 | 1 337 |
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut | |||
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | |||
leasing- ja muut vuokravastuut | 176 | 231 | 276 |
2-5 vuoden sisällä erääntyvät | |||
leasingvastuut | 64 | 77 | 136 |
Yhteensä | 240 | 308 | 412 |
Omat vastuut yhteensä | 1 577 | 1 645 | 1 749 |
Valuuttatermiinit | |||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 31.3.2011 |
Kohde-etuuden arvo | 0 | 0 | 141 |
Käypä arvo | 0 | 0 | 139 |
KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | ||||||||||
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset | ||||||||||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 | |||||||
Hankintameno 1.1. | 4 491 | 3 608 | 3 608 | |||||||
Lisäykset | 249 | 883 | 199 | |||||||
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset | ||||||||||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 | |||||||
Hankintameno 1.1. | 1 158 | 1 021 | 1 021 | |||||||
Lisäykset | 61 | 137 | 51 | |||||||
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS | ||||||||||
(EUR 1 000) | 30.6.2012 | 31.12.2011 | 30.6.2011 | |||||||
Korolliset velat 1.1. | 566 | 792 | 792 | |||||||
Vähennykset | -113 | -226 | -113 | |||||||
Korolliset velat 30.6./31.12. | 452 | 566 | 680 | |||||||
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
||||||||||
(EUR 1 000) |
4- 6/ 2012 |
1-3/ 2012 |
10-12/ 2011 |
7-9/ 2011 |
4-6/ 2011 |
1-3/ 2011 |
||||
Liikevaihto | 2 404 | 2 212 | 2 215 | 1 772 | 1 784 | 1 768 | ||||
Liiketoiminnan muut tuotot | 21 | 15 | 29 | 12 | 17 | 21 | ||||
Materiaalit ja palvelut | 115 | 87 | 66 | 78 | 72 | 34 | ||||
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 1 360 | 1 294 | 1 361 | 1 058 | 1 053 | 1 122 | ||||
Liiketoiminnan muut kulut | 552 | 480 | 400 | 339 | 363 | 346 | ||||
Käyttökate | 398 | 366 | 417 | 309 | 313 | 287 | ||||
Poistot | 168 | 167 | 151 | 157 | 134 | 130 | ||||
Liikevoitto | 230 | 199 | 267 | 152 | 179 | 157 | ||||
Rahoitustuotot ja -kulut | -34 | -2 | -24 | -2 | -8 | -16 | ||||
Voitto ennen veroja | 196 | 197 | 243 | 150 | 171 | 141 | ||||
Tuloverot | -72 | -48 | -82 | -36 | -24 | -41 | ||||
Katsauskauden voitto | 124 | 149 | 161 | 113 | 147 | 100 | ||||
LIIKETOIMINTASEGMENTIT | ||||||
(1 000 EUR) |
4-6/ 2012 |
4-6/ 2011 |
1-6/ 2012 |
1-6/ 2011 |
1-12/ 2011 |
|
Liikevaihto | ||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 1 024 | 932 | 1 973 | 1 916 | 3 836 | |
Suomen liiketoiminta | 1 380 | 852 | 2 643 | 1 636 | 3 703 | |
Liikevaihto yhteensä | 2 404 | 1 784 | 4 616 | 3 552 | 7 539 | |
Käyttökate | ||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 211 | 156 | 358 | 376 | 764 | |
Suomen liiketoiminta | 284 | 244 | 608 | 395 | 925 | |
Kohdistamattomat | -97 | -87 | -202 | -171 | -363 | |
Käyttökate yhteensä | 398 | 313 | 764 | 600 | 1 326 | |
Liikevoitto | ||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 141 | 88 | 222 | 242 | 472 | |
Suomen liiketoiminta | 186 | 178 | 409 | 265 | 646 | |
Kohdistamattomat | -97 | -87 | -202 | -171 | -363 | |
Liikevoitto yhteensä | 230 | 179 | 429 | 336 | 755 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -34 | -8 | -36 | -24 | -50 | |
Tuloverot | -72 | -24 | -120 | -65 | -184 | |
Katsauskauden voitto | 124 | 147 | 273 | 247 | 521 | |
Muut tiedot | ||||||
Poistot | ||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 70 | 68 | 136 | 134 | 292 | |
Suomen liiketoiminta | 98 | 66 | 199 | 130 | 280 | |
Poistot yhteensä | 168 | 134 | 335 | 264 | 572 |
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | |||
EUR (1 000) |
1-6/ 2012 |
1-6/ 2011 |
1-12/ 2011 |
Liikevaihto | 4 616 | 3 552 | 7 539 |
Liikevaihdon muutos-% | 30,0 | 3,2 | 8,7 |
Liikevoitto | 429 | 336 | 755 |
% liikevaihdosta | 9,3 | 9,5 | 10,0 |
Voitto ennen veroja | 393 | 312 | 705 |
% liikevaihdosta | 8,5 | 8,8 | 9,4 |
Katsauskauden voitto | 273 | 247 | 521 |
% liikevaihdosta | 5,9 | 7,0 | 6,9 |
Oman pääoman tuotto, % | 19,1 | 18,9 | 18,4 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 25,4 | 20,1 | 21,5 |
Korollinen vieras pääoma | 452 | 680 | 566 |
Rahavarat | 1 817 | 1 747 | 1 020 |
Vapaa kassavirta | 1 322 | 559 | 570 |
Nettovelka | -1 365 | -1 067 | -454 |
Oma pääoma | 2 748 | 2 525 | 2 973 |
Nettovelkaantumisaste, % | -49,8 | -42,4 | -15,3 |
Omavaraisuusaste,% | 47,1 | 46,6 | 44,2 |
Taseen loppusumma | 7 413 | 6 721 | 7 761 |
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 304 | 244 | 1 478 |
% liikevaihdosta | 6,6 | 6,9 | 19,6 |
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | 846 | 688 | 1 313 |
% liikevaihdosta | 18,3 | 19,4 | 17,4 |
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 76 | 68 | 72 |
Henkilöstö kauden alussa | 73 | 65 | 65 |
Henkilöstö kauden lopussa | 79 | 65 | 73 |
Tulos/osake (laimentamaton), € | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Tulos/osake (laimennettu), € | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Oma pääoma/osake, € | 0,22 | 0,20 | 0,24 |
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivulta 45.