QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 klo 9.30
SIIRTYMÄ LISENSSIMYYNNISTÄ OHJELMISTOJEN VUOKRAMYYNTIIN JATKUI. LIIKEVAIHTO LASKI 7 %, OHJELMISTOVUOKRIEN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %.
Yhteenveto koko vuosi 2013
- Liikevaihto 8 688 tuhatta euroa (2012: 9 321).
- Liikevaihto pieneni 7 % lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskun takia. Siirtymä ohjelmistolisenssien myynnistä ohjelmistojen vuokramyyntiin jatkui.
- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 5 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (48). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 36 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
- Liikevoitto 578 tuhatta euroa (874).
- Liiketoiminnan kassavirta 1 661 tuhatta euroa (1 777).
- Voitto ennen veroja 554 tuhatta euroa (833).
- Tilikauden voitto 521 tuhatta euroa (662).
- Tulos/osake 0,043 euroa (0,054).
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2012: 0,04).
Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2013
- Liikevaihto 2 310 tuhatta euroa (2 693).
- Liikevaihto pieneni 14 % ohjelmistolisenssien ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän laskun takia.
- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 4 % ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (42). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 21 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
- Liikevoitto 217 tuhatta euroa (281).
- Liiketoiminnan kassavirta 410 tuhatta euroa (-85).
- Voitto ennen veroja 206 tuhatta euroa (271).
- Vuosineljänneksen voitto 225 tuhatta euroa (237).
- Tulos/osake 0,019 euroa (0,019).
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.
QPR:n tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.
Yhtiön tavoitteena on vuosina 2014–2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.
Näkymät tilikaudelle 2014
Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Liikevaihto | 2 310 | 2 693 | -14,2 | 8 688 | 9 321 | -6,8 |
Käyttökate | 395 | 451 | -12,4 | 1 285 | 1 555 | -17,4 |
% liikevaihdosta | 17,1 | 16,7 | 14,8 | 16,7 | ||
Liikevoitto | 217 | 281 | -22,8 | 578 | 874 | -33,9 |
% liikevaihdosta | 9,4 | 10,4 | 6,7 | 9,4 | ||
Voitto ennen veroja | 206 | 271 | -24,0 | 554 | 833 | -33,5 |
Katsauskauden voitto | 225 | 237 | -5,1 | 521 | 662 | -21,3 |
% liikevaihdosta | 9,7 | 8,8 | 6,0 | 7,1 | ||
Tulos/osake, euroa | 0,019 | 0,019 | 0,0 | 0,043 | 0,054 | -20,4 |
Oma pääoma/osake, euroa | 0,231 | 0,240 | -3,7 | 0,231 | 0,240 | -3,7 |
Liiketoiminnan rahavirta | 410 | -85 | 1 661 | 1 777 | -6,5 | |
Rahavarat kauden lopussa | 1 365 | 1 404 | -2,8 | 1 365 | 1 404 | -2,8 |
Vapaa kassavirta | 170 | -299 | 815 | 1 165 | -30,0 | |
Nettovelka | -1 252 | -1 065 | 17,6 | -1 252 | -1 065 | 17,6 |
Nettovelkaantumisaste,% | -43,6 | -35,7 | -43,6 | -35,7 | ||
Omavaraisuusaste,% | 42,5 | 51,3 | 42,5 | 51,3 | ||
Oman pääoman tuotto, % | 32,4 | 32,5 | 17,8 | 22,2 | ||
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 28,7 | 34,5 | 18,3 | 25,5 |
RAPORTOINTI
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.
Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan kehitys oli viime vuonna kaksijakoista. Uudet, 2010-luvulla lanseeratut liiketoimintamme jatkoivat nopeaa kasvuaan, ja niiden orgaaninen kasvu oli päättyneenä vuonna yli 20 %. Näitä liiketoimintoja ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja palveluliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta. Uusien liiketoimintojen osuus kasvoi vuonna 2013 QPR:n liikevaihdosta jo noin puoleen. Tämä osoittaa viime vuosien kasvupanostustemme olleen onnistuneita. Niiden tuloksena on syntynyt kaksi uutta ohjelmistoa sekä niiden ympärille kaksi uutta palveluliiketoimintaa.
Yhtiön perinteisten liiketoimintojen alueella, suorituskyvyn johtamisessa sekä prosessimallinnuksessa, kilpailu kiristyi merkittävästi sekä paikallisten että kansainvälisten ohjelmistoyhtiöiden tarjonnan edelleen lisääntyessä. Tämän lisäksi liiketoimintaan vaikutti myös kireä taloudellinen tilanne, jonka vallitessa useilla markkinoilla asiakkaat suosivat ohjelmistovuokria ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä johti yhtiön lisenssiliikevaihdon laskuun. Kireä taloudellinen tilanne Suomessa heijastui negatiivisesti myös teknisen SAP-konsultoinnin kysyntään ja liikevaihtoon.
Edellä mainittu kaksijakoinen kehitys johti konsernin liikevaihdon 6,8 prosentin laskuun. Siirtymä ohjelmistolisenssipohjaisesta liikevaihdosta ohjelmistovuokriin näkyi kuitenkin vuokratuottojen voimakkaana kasvuna ja johti jatkuvien tuottojen nousuun päättyneenä vuonna. Asiakasvaihtuvuus oli alhaisella tasolla ja asiakastyytyväistutkimustemme mukaan yhtiön asiakkaista yli 90 % suosittelee yhtiön tuotteita ja palveluja.
Kuluvan vuoden näkymät ovat edellisvuotta valoisammat. Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme että liikevaihtomme orgaaninen kasvu palautuu kasvu-uralle jo kuluvana vuonna. Samalla arvioimme liiketuloksen parantuvan edellisvuodesta. Myös pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on vuosina 2014 – 2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.
Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2013. Vuoden aikana tehty työ johti uusien ohjelmistoversioiden julkistukseen kaikista yhtiön ohjelmistoista tammikuussa 2014. Lisäksi panostimme huomattavasti aiempia vuosia enemmin kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen. Tulokset näkyivät jo päättyneenä vuonna niiden liikevaihdon vahvana kasvuna.
Kansainvälisessä liiketoiminnassamme painopiste päättyneenä vuonna oli erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessinmallinnusohjelmistojemme myyntikanavan rakentamisessa. Myyntikanavan rakennustyö sekä tarjoamamme paketointi kanavaliiketoiminnassa sujuvasti hyödynnettäväksi jatkuu kuluvana vuonna.
Jari Jaakkola
toimitusjohtaja
LIIKEVAIHTO
Koko vuoden 2013 liikevaihto oli 8 688 tuhatta euroa (9 321) ja aleni 6,8 %. Liikevaihtoa laski lähinnä ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 310 tuhatta euroa (2 693) ja laski 14,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon selvä alentuminen, joita ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.
Liikevaihto tuoteryhmittäin
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Ohjelmistolisenssit | 332 | 556 | -40 | 1 034 | 1 797 | -42 |
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 742 | 776 | -4 | 3 021 | 3 223 | -6 |
Ohjelmistojen vuokrat | 430 | 355 | 21 | 1 656 | 1 221 | 36 |
Konsultointi | 807 | 1 006 | -20 | 2 977 | 3 080 | -3 |
Yhteensä | 2 310 | 2 693 | -14 | 8 688 | 9 321 | -7 |
Vuonna 2013 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski merkittävästi kilpailun kiristyessä ja uusien tuotevaihtoehtojen markkinoille tulon myötä. Kilpailu kiristyi erityisesti suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen markkinoilla. Asiakkaat suosivat kehittyneillä markkinoilla yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä vaikutti negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon, ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta vuonna 2013 valtaosa johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Venäjän rupla, Japanin jeni) vastaan. Vuonna 2013 ylläpitopalvelujen liikevaihdosta tuli 65 % kansainvälisiltä asiakkailta ja 35 % suomalaisilta asiakkailta.
QPR:n ohjelmistojen vuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2013. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Vuonna 2013 ohjelmistovuokrauksen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua (+36 %).
Konsultointipalvelujen liikevaihto aleni 3 % vuonna 2013 lähinnä teknisen konsultoinnin vaikean markkinatilanteen takia. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi sen sijaan kasvoi vahvasti vuonna 2013.
Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuonna 2013 oli 5 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 54 % (48).
Neljännellä vuosineljänneksellä tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin koko vuonna 2013, lukuun ottamatta konsultointipalvelujen liikevaihtoa, joka aleni 20 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsultointipalvelujen liikevaihtoa laskivat teknisen konsultoinnin vaikea markkinatilanne ja edellisvuoden vertailulukuun sisältynyt poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä.
Liikevaihto segmenteittäin
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 1 508 | 1 640 | -8 | 5 574 | 5 491 | 2 |
Jälleenmyynti | 803 | 1 053 | -24 | 3 114 | 3 830 | -19 |
Yhteensä | 2 310 | 2 693 | -14 | 8 688 | 9 321 | -7 |
Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi 2 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnankehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Ohjelmistolisenssien ja teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.
Jälleenmyynnin liikevaihto vuonna 2013 laski 19 % edellisvuodesta, mikä johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta, valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa sekä edellisvuoden vertailulukuun sisältyneestä poikkeuksellisen suuresta teknisestä konsultointiprojektista Venäjällä.
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski molemmissa segmenteissä, Suora- ja OEM-liiketoiminnassa teknisen konsultoinnin liikevaihdon laskun myötä ja Jälleenmyynnissä alhaisemman lisenssimyynnin sekä Venäjällä tarjottavan teknisen konsultoinnin alhaisemman liikevaihdon myötä. Edellisvuoden vertailulukua nostaa neljännelle neljännekselle ajoittunut poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto
Vuonna 2013 konsernin liikevoitto oli 578 tuhatta euroa (874) eli 6,7 % liikevaihdosta (9,4). Liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä alhaisemman liikevaihdon takia.
Konsernin kokonaiskulut vuonna 2013 laskivat 5 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 53 tuhatta euroa (319) sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 4 % edellisvuodesta.
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (281) eli 9,4 % liikevaihdosta (10,4). Vuosineljänneksellä kokonaiskulut laskivat 17 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 17 tuhatta euroa (118), alhaisemmista henkilöstökuluista sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä.
Liikevoitto segmenteittäin
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 216 | 292 | -26 | 536 | 848 | -37 |
Jälleenmyynti | 87 | 77 | 13 | 385 | 402 | -4 |
Kohdistamattomat | -86 | -88 | -2 | -343 | -376 | -9 |
Yhteensä | 217 | 281 | -23 | 578 | 874 | -34 |
Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin.
Jälleenmyynnin liikevoitto vuonna 2013 laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 53 tuhatta euroa (319).
Neljännellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 17 tuhatta euroa (118) pienenivät edellisvuoteen verrattuna.
Muut laajan tuloslaskelman erät
Nettorahoituskulut vuonna 2013 olivat 25 tuhatta euroa (41). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 15 tuhatta euroa (29).
Tilikauden voitto ennen veroja oli 554 tuhatta euroa (833). Tilikauden tuloverot 33 tuhatta euroa (171) olivat huomattavasti edellisvuotta alhaisemmat, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä.
Tilikauden voitto oli 521 tuhatta euroa (662). Osakekohtainen tulos vuonna 2013 oli 0,043 euroa (0,054).
Neljännellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat 11 tuhatta euroa (9). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 10 tuhatta euroa (8). Vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 206 tuhatta euroa (271). Vuosineljänneksen voitto oli 225 tuhatta euroa (237) ja osakekohtainen tulos oli 0,019 euroa (0,019).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Vuonna 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 1 661 tuhatta euroa (1 777) ja neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 410 tuhatta euroa (-85). Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 365 tuhatta euroa (1 404).
Investoinnit vuonna 2013 olivat 849 tuhatta euroa (693). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.
Korolliset velat laskivat ja olivat tilikauden lopussa 113 tuhatta euroa (339). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -44 % (-36). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 406 tuhatta euroa (1 044). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2013 oli 18 % (25). Neljännellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 29 % (34 %).
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 42 % (51) ja konsernin oma pääoma 2 871 tuhatta euroa (2 981). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 18 % (22). Neljännellä vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 32 % (32 %).
QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.
TUOTEKEHITYS
Vuonna 2013 tuotekehitysmenot olivat 1 683 tuhatta euroa (1 619) eli 19 % liikevaihdosta (17). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.
Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 464 tuhatta euroa (380). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 277 tuhatta euroa (278).
Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä, mikä vastaa 34 % koko henkilöstöstä.
Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.
Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (81). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 82 (78) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 5 703 tuhatta euroa (5 491).
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2013 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita. Vuosina 2011–2013 ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostui osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, josta ei järjestelmän voimassaoloaikana maksettu palkkioita. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeen pörssivaihdon kehitys | 1-12/2013 | 1-12/2012 | Muutos, % |
Vaihdetut osakkeet, kpl | 624 427 | 501 186 | 25 |
Vaihto, euroa | 586 842 | 437 890 | 34 |
% osakkeista | 5,0 | 4,0 | |
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa | 0,94 | 0,87 | 8 |
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl | 133 722 | 106 482 | 26 |
Osake ja markkina-arvo | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Muutos, % |
Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | - |
Omat osakkeet, kpl | 419 609 | 285 887 | 47 |
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | - |
Ulkona olevat osakkeet, kpl | 12 025 254 | 12 158 976 | -1 |
Osakkeenomistajat, kpl | 627 | 597 | 5 |
Päätöskurssi, euroa | 0,93 | 0,95 | -2 |
Osakekannan markkina-arvo, euroa | 11 183 486 | 11 551 027 | -3 |
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa | 46 157 | 31 448 | 47 |
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa | 395 134 | 260 906 | 51 |
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 3,4 | 2,3 |
QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013.
TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.
Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle.
Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013–2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin.
Lokakuussa QPR Software julkisti QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston 4.5-version. Versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL (Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan.
Lokakuussa QPR Software allekirjoitti Suomen verohallinnon kanssa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon konsultointipalveluista.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
QPR Software julkisti 8.1.2014 uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.
QPR Software julkisti 23.1.2014 uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Vuonna 2013 luottotappioiden määrä kuitenkin kääntyi selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi vuonna 2013 luottotappioita 53 tuhatta euroa (319). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikauden lopussa 5 % (3) myyntisaamisten määrästä.
Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 80 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa.
Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Hallitus ehdottaa 13.3.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 481 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2013.
Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2013 vastaa 29 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2013.
Tilikauden 2013 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 248 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
TALOUDELLISET TIEDOTTEET
Vuoden 2014 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:
- Vuosikertomus 2013: torstai 20. helmikuuta 2014
- Osavuosikatsaus Q1/2014: tiistai 29. huhtikuuta 2014
- Osavuosikatsaus Q2/2014: torstai 31. heinäkuuta 2014
- Osavuosikatsaus Q3/2014: keskiviikko 29. lokakuuta 2014
Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13. maaliskuuta 2014.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||||
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Liikevaihto | 2 310 | 2 693 | -14 | 8 688 | 9 321 | -7 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 104 | -100 | 32 | 158 | -80 |
Materiaalit ja palvelut | 86 | 100 | -14 | 292 | 402 | -27 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 482 | 1 626 | -9 | 5 703 | 5 491 | 4 |
Liiketoiminnan muut kulut | 348 | 620 | -44 | 1 439 | 2 031 | -29 |
Käyttökate | 395 | 451 | -12 | 1 285 | 1 555 | -17 |
Poistot | 178 | 171 | 4 | 707 | 681 | 4 |
Liikevoitto | 217 | 281 | -23 | 578 | 874 | -34 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -9 | 22 | -25 | -41 | -39 |
Voitto ennen veroja | 206 | 271 | -24 | 554 | 833 | -33 |
Tuloverot | 19 | -34 | -156 | -33 | -171 | -81 |
Katsauskauden voitto | 225 | 237 | -5 | 521 | 662 | -21 |
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja | ||||||
laimennettu) | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,043 | 0,054 | -20 |
Konsernin laaja tuloslaskelma: | ||||||
Katsauskauden voitto | 225 | 237 | 521 | 662 | ||
Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää |
||||||
tulosvaikutteisiksi: | ||||||
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät | ||||||
muuntoerot | -4 | -19 | -12 | -103 | ||
Muihin eriin liittyvät verot | - | - | - | - | ||
Laajan tuloslaskelman voitto | 221 | 218 | 509 | 559 |
KONSERNITASE |
|||
Tuhatta euroa | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Muutos, % |
Varat | |||
Pitkäaikaiset varat: | |||
Aineettomat hyödykkeet | 1 628 | 1 557 | 5 |
Liikearvo | 513 | 513 | 0 |
Aineelliset hyödykkeet | 207 | 140 | 48 |
Muut pitkäaikaiset varat | 82 | 120 | -32 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 431 | 2 329 | 4 |
Lyhytaikaiset varat: | |||
Myynti- ja muut saamiset | 4 365 | 3 111 | 40 |
Rahavarat | 1 365 | 1 404 | -3 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 5 730 | 4 515 | 27 |
Varat yhteensä | 8 161 | 6 845 | 19 |
Oma pääoma ja velat | |||
Oma pääoma: | |||
Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 0 |
Muut rahastot | 21 | 21 | 0 |
Omat osakkeet | -395 | -261 | 51 |
Muuntoerot | -181 | -169 | 7 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 5 | 0 |
Kertyneet voittovarat | 2 061 | 2 026 | 2 |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 2 871 | 2 981 | -4 |
Pitkäaikaiset velat: | |||
Korolliset velat | - | 113 | -100 |
Korottomat velat | 42 | 71 | -41 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 42 | 184 | -77 |
Lyhytaikaiset velat: | |||
Osto- ja muut velat | 5 135 | 3 453 | 49 |
Korolliset velat | 113 | 226 | -50 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 5 248 | 3 679 | 43 |
Velat yhteensä | 5 290 | 3 863 | 37 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 8 161 | 6 845 | 19 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||||
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 | Muutos, % | 1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 | Muutos, % |
Liiketoiminnan rahavirta: | ||||||
Kauden voitto | 225 | 237 | -5 | 521 | 662 | -21 |
Oikaisut kauden tulokseen | 161 | 125 | 29 | 700 | 548 | 28 |
Käyttöpääoman muutokset | -23 | -393 | -94 | 573 | 744 | -23 |
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut | -4 | -8 | -50 | -30 | -39 | -23 |
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot | 1 | 15 | -93 | 8 | 21 | -62 |
Maksetut verot | 50 | -61 | -182 | -111 | -159 | -30 |
Liiketoiminnan rahavirta | 410 | -85 | -582 | 1 661 | 1 777 | -7 |
Investointien rahavirta: | ||||||
Ostetut tytäryhtiöt | - | -81 | -3 | -81 | -96 | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -240 | -214 | 12 | -846 | -612 | 38 |
Investointien rahavirta | -240 | -295 | -19 | -849 | -693 | 23 |
Rahoituksen rahavirrat: | ||||||
Lainojen takaisinmaksut | - | - | -226 | -226 | 0 | |
Omien osakkeiden osto | -52 | -10 | 420 | -134 | -103 | 30 |
Osingon maksu | - | - | -486 | -367 | 32 | |
Rahoituksen rahavirta | -52 | -10 | 420 | -847 | -696 | 22 |
Rahavarojen muutos | 118 | -390 | -130 | -35 | 388 | -109 |
Rahavarat kauden alussa | 1 248 | 1 797 | -31 | 1 404 | 1 020 | 38 |
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | -1 | -3 | -4 | -4 | ||
Rahavarat kauden lopussa | 1 365 | 1 404 | -3 | 1 365 | 1 404 | -3 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA |
||||||||
Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Muut rahastot | Muuntoerot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Määräys-vallattomien osuus | Yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2012 | 1 359 | 21 | -66 | -158 | 5 | 1 820 | -8 | 2 973 |
Osingonmaksu | -367 | -367 | ||||||
QPR CIS Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta | -89 | 8 | -81 | |||||
Omien osakkeiden hankinta | -103 | -103 | ||||||
Tilikauden laaja tulos | -103 | 662 | 559 | |||||
Oma pääoma 31.12.2012 | 1 359 | 21 | -169 | -261 | 5 | 2 026 | - | 2 981 |
Osingonmaksu | -486 | -486 | ||||||
Omien osakkeiden hankinta | -134 | -134 | ||||||
Tilikauden laaja tulos | -12 | 521 | 509 | |||||
Oma pääoma 31.12.2013 | 1 359 | 21 | -181 | -395 | 5 | 2 061 | - | 2 871 |
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||||||||||
Tuhatta euroa | 1-12/2013 | 1-12/2012 | ||||||||
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: | ||||||||||
Hankintameno 1.1. | 5 428 | 5 004 | ||||||||
Lisäykset | 687 | 427 | ||||||||
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: | ||||||||||
Hankintameno 1.1. | 1 234 | 1 159 | ||||||||
Lisäykset | 159 | 117 | ||||||||
Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen vuonna 2013 sisältyy eräiden yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle. |
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS | ||
Tuhatta euroa | 1-12/2013 | 1-12/2012 |
Korolliset velat 1.1. | 339 | 566 |
Takaisinmaksut | -226 | -226 |
Korolliset velat 31.12. | 113 | 339 |
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
Tuhatta euroa | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Muutos, % |
Yrityskiinnitykset | 1 337 | 1 337 | 0 |
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut | |||
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 163 | 397 | -59 |
1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 38 | 91 | -58 |
Yhteensä | 201 | 489 | -59 |
Vastuut ja vastuusitoumukset yhteensä | 1 538 | 1 826 | -16 |
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
||||||||||||||||
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 7-9/ 2013 | 4-6/ 2013 | 1-3/ 2013 | 10-12/ 2012 | 7-9/ 2012 | 4-6/ 2012 | 1-3/ 2012 | ||||||||
Liikevaihto | 2 310 | 1 961 | 2 335 | 2 082 | 2 693 | 2 011 | 2 404 | 2 212 | ||||||||
Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | 32 | 104 | 18 | 21 | 15 | ||||||||
Materiaalit ja palvelut | 86 | 72 | 73 | 61 | 100 | 100 | 115 | 87 | ||||||||
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 1 482 | 1 209 | 1 484 | 1 528 | 1 626 | 1 211 | 1 360 | 1 294 | ||||||||
Liiketoiminnan muut kulut | 348 | 327 | 382 | 383 | 620 | 379 | 552 | 480 | ||||||||
Käyttökate | 395 | 353 | 396 | 142 | 451 | 339 | 398 | 366 | ||||||||
Poistot | 178 | 183 | 174 | 173 | 171 | 174 | 168 | 167 | ||||||||
Liikevoitto | 217 | 171 | 222 | -31 | 281 | 165 | 230 | 199 | ||||||||
Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -3 | 0 | -11 | -9 | 4 | -34 | -2 | ||||||||
Voitto ennen veroja | 206 | 167 | 222 | -42 | 271 | 169 | 196 | 197 | ||||||||
Tuloverot | 19 | -25 | -33 | 6 | -34 | -17 | -72 | -48 | ||||||||
Katsauskauden voitto | 225 | 142 | 189 | -36 | 237 | 152 | 124 | 149 | ||||||||
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT |
||||||||||||||||
Tuhatta euroa | 10-12/ 2013 | 10-12/ 2012 |
Muutos, % |
1-12/ 2013 | 1-12/ 2012 |
Muutos, % |
||||||||||
Liikevaihto | ||||||||||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 1 508 | 1 640 | -8 | 5 574 | 5 491 | 2 | ||||||||||
Jälleenmyynti | 803 | 1 053 | -24 | 3 114 | 3 830 | -19 | ||||||||||
Yhteensä | 2 310 | 2 693 | -14 | 8 688 | 9 321 | -7 | ||||||||||
Käyttökate | ||||||||||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 314 | 393 | -20 | 921 | 1 251 | -26 | ||||||||||
Jälleenmyynti | 166 | 146 | 14 | 708 | 680 | 4 | ||||||||||
Kohdistamattomat | -86 | -88 | -2 | -343 | -376 | -9 | ||||||||||
Yhteensä | 395 | 451 | -12 | 1 285 | 1 555 | -17 | ||||||||||
Liikevoitto | ||||||||||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 216 | 292 | -26 | 536 | 848 | -37 | ||||||||||
Jälleenmyynti | 87 | 77 | 13 | 385 | 402 | -4 | ||||||||||
Kohdistamattomat | -86 | -88 | -2 | -343 | -376 | -9 | ||||||||||
Yhteensä | 217 | 281 | -23 | 578 | 874 | -34 | ||||||||||
Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -9 | 22 | -25 | -41 | -39 | ||||||||||
Tuloverot | 19 | -34 | -156 | -33 | -171 | -81 | ||||||||||
Katsauskauden voitto | 225 | 237 | -5 | 521 | 662 | -21 | ||||||||||
Muut tiedot: | ||||||||||||||||
Poistot | ||||||||||||||||
Suora- ja OEM-liiketoiminta | 98 | 101 | -3 | 384 | 403 | -5 | ||||||||||
Jälleenmyynti | 80 | 70 | 14 | 323 | 278 | 16 | ||||||||||
Yhteensä | 178 | 171 | 4 | 707 | 681 | 4 | ||||||||||
Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT |
||
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 1-12/2013 tai 31.12.2013 | 1-12/2012 tai 31.12.2012 |
Liikevaihto | 8 688 | 9 321 |
Liikevaihdon muutos, % | -6,8 | 23,6 |
Käyttökate | 1 285 | 1 555 |
% liikevaihdosta | 14,8 | 16,7 |
Liikevoitto | 578 | 874 |
% liikevaihdosta | 6,7 | 9,4 |
Voitto ennen veroja | 554 | 833 |
% liikevaihdosta | 6,4 | 8,9 |
Katsauskauden voitto | 521 | 662 |
% liikevaihdosta | 6,0 | 7,1 |
Oman pääoman tuotto, % | 17,8 | 22,2 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 18,3 | 25,5 |
Korollinen vieras pääoma | 113 | 339 |
Rahavarat | 1 365 | 1 404 |
Vapaa kassavirta | 815 | 1 165 |
Nettovelka | -1 252 | -1 065 |
Oma pääoma | 2 871 | 2 981 |
Nettovelkaantumisaste, % | -43,6 | -35,7 |
Omavaraisuusaste, % | 42,5 | 51,3 |
Taseen loppusumma | 8 161 | 6 845 |
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 846 | 518 |
% liikevaihdosta | 9,7 | 5,6 |
Tuotekehitysmenot | 1 683 | 1 619 |
% liikevaihdosta | 19,4 | 17,4 |
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 82 | 78 |
Henkilöstö kauden alussa | 81 | 73 |
Henkilöstö kauden lopussa | 79 | 81 |
Tulos/osake, euroa | 0,043 | 0,054 |
Oma pääoma/osake, euroa | 0,231 | 0,240 |