Kungsleden ökar förvaltningsresultatet med 32 procent och höjer utdelningen


Bokslutskommuniké 2015
RAPPORTEN I KORTHET

Fjärde kvartalet (oktober – december)

  · Hyresintäkten under fjärde kvartalet ökade med 26 procent till 659 Mkr (524)
och driftnettot förbättrades till 441 Mkr (338).
  · Förvaltningsresultatet förbättrades med 105 procent och uppgick till 316 Mkr
(154), motsvarande 1,73 kronor (0,90) per aktie.
  · Orealiserade värdeförändringar blev 114 Mkr (595).

Helårsperioden (januari – december)

  · Hyresintäkten ökade med 6 procent till 2 314 Mkr (2 193) och driftnettot
steg till 1 545 Mkr (1 491).
  · Förvaltningsresultatet förbättrades med 32 procent och uppgick till 966 Mkr
(730), motsvarande 5,31 kronor (5,02) per aktie.
  · Orealiserade värdeförändringar blev 970 Mkr (930).

Kommentarer till händelser under och efter kvartalet

  · Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 26 procent till 659 Mkr vilket
främst beror på förvärvade och tillträdda fastigheter samt ersättning för
förtidslösen av hyresavtal. Driftnettot blev 441 Mkr vilket är 30 procent bättre
än samma kvartal föregående år (338). Driftnettot på helåret förbättrades till 1
545 Mkr (1 491)
  · Finansiella kostnader fortsatte att minska under kvartalet. På helårsbasis
förbättrades finansnettot till –473 Mkr (–660). Genom omstrukturering av
ränteswapportföljen, refinansiering och upptagning av nya lån sjönk snitträntan
från 5 procent till 2,7 procent. Samtidigt förlängdes upplåningens
genomsnittliga löptid till 3,6 år jämfört med 2,6 år vid årets ingång
  · Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 105 procent till 316 Mkr
(154) och på helåret blev förvaltningsresultatet 966 Mkr (730)
  · Det nya klustret Gärdet/Frihamnen om 89 000 kvm kontor och hotell i
expansiva Norra Djurgårdsstaden förvärvades och tillträddes under kvartalet.
Därmed växte fastighetsbeståndet i Stockholm till 11,6 miljarder kr, vilket
motsvarar 42 procent av Kungsledens hela fastighetsportfölj
  · I december kom kammarrättens negativa dom i Kungsledens sista utestående
skatteprocess avseende en transaktion som gjordes år 2007. Kungsleden gjorde en
reservering och betalning om 1,3 miljarder kr utifrån domen
  · Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,50) kr per aktie

Biljana Pehrsson, vd kommenterar

Omstruktureringen av Kungsledens fastighetsportfölj accelererade under 2015.
Årets sista kvartal avslutades med att vi slutförde förvärvet och tillträdde ett
nytt viktigt kluster med 89 000 kvm kontor och hotell i Gärdet/Frihamnen i
Stockholms innerstad. Under hela 2015 förvärvade vi strategiska fastigheter för
5,8 miljarder kronor och avyttrade icke-strategiska fastigheter för drygt 700
miljoner kronor.

Därmed har vi två år före tidtabell lyckats uppnå den fastighetsportfölj som i
storlek, intjäning och struktur var vårt mål för år 2017.

Portföljen har nu ett värde om 27,5 miljarder kronor och har en
intjäningskapacitet, uttryckt som driftnetto på 1,7 miljarder kronor. Strukturen
är avsevärt förbättrad: 59 procent av fastighetsvärdet ligger i
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, vi har minskat vår
geografiska spridning från 91 till 69 kommuner, 64 procent av portföljen utgörs
av kontor och nära 60 procent ligger i något av våra elva kluster. Under
kvartalet fullföljde vi vår strategiska intention att lämna modul-verksamheten
när vi sålde den resterande delen av Nordic Modular Group till Inter IKEA
Investments.

Intjäningskapaciteten, uttryckt som förvaltningsresultat, har förstärkts av vårt
arbete med att dels minska belastningen av gamla dyra ränteswappar genom att
omstrukturera ränteswapportföljen och dels genom att omförhandla låneportföljen.
Vi har fått ned den genomsnittliga upplåningskostnaden (”snitträntan”) från 5
procent till 2,7 procent under året samtidigt som upplåningens genomsnittliga
löptid förlängts till 3,6 år jämfört med 2,6 vid årets ingång.

Högre kvalitet med ny organisation

I början av det fjärde kvartalet sjösatte vi en ny organisation med syfte att
höja kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete som långsiktig och aktiv
förvaltare och hyresvärd. Förvaltningsorganisationen har förstärkts genom att
regioncheferna har fått ökat ansvar och att marknadsområdeschefer och
uthyrningschef tillsatts. Målet är att öka trycket i bearbetningen av och
dialogen med gamla och nya hyresgäster för att öka uthyrningen och förlänga
kundrelationerna.

Nyuthyrningen har varit riktigt bra under hela 2015, vi har hyrt ut till ett
hyresvärde av 133 miljoner kronor vilket är 22 procent mer än föregående år.
Bara i Kista har vi på åtta månaders ägande hyrt ut 9 000 kvm. Men
uppsägningarna har också varit stora. Så mycket mer glädjande då att
nettouthyrningen under fjärde kvartalet uppgick till 10 miljoner kronor. På
helårsbasis blev nettouthyrningen 7,5 miljoner kronor och gjorda omförhandlingar
resulterade i hyreshöjning om 12 procent i genomsnitt.

I december avkunnade kammarrätten fällande dom i Kungsledens sista utestående
skatteprocess. Det medförde att vi i fjärde kvartalet reserverade för och
betalade in drygt 1,3 miljarder i skatt för detta mål. Sedan år 2013 har
Kungsledens resultat, kapital och likviditet belastats av sammanlagt nära 3
miljarder kronor i tilläggsskatt för transaktioner genomförda mellan åren
2004–2007. Nu är äntligen alla skatteprocesser avklarade.

Nu tar vi sikte mot 2020

Vi kan nu inleda nästa kapitel på Kungsledens resa med en större och
strukturellt förbättrad fastighetsportfölj, stärkt finansiell ställning och en
vässad organisation. Därför har vi tagit fram en ny långsiktig affärsplan med
klara operationella mål för de närmaste åren – Kungsleden 2020.

Vår vision är att skapa attraktiva platser som berikar människors arbetsdag. Vi
har en god hyresmarknad och framförallt en god efterfrågan på kontorslokaler.
Våra kluster har bra lägen med god tillgänglighet. I klustren skapar vi
heltäckande kunderbjudande och vi driver utvecklingen av en attraktiv plats. Vi
vill kunna erbjuda lokaler av olika storlek, standard och prisklass med
flexibilitet för hyresgästerna. Flexibiliteten är viktig idag när
förändringstakten hos företagen är mycket hög. Genom klustren uppnår vi en
starkare lokal förankring och fastighetsförvaltningen blir mer rationell. Vi
vill tillämpa ett ”köpcentrumtänk” i våra kluster. Det handlar om att själva
lokalen ska ha en bra inre miljö men det handlar minst lika mycket om
profilering, företagsmix och serviceutbud i området och en snygg yttre miljö.
Målet är att uppnå en högre uthyrningsgrad samt hyres- och värdetillväxt genom
nöjda kunder.

År 2020 ska vi vara ett av Sveriges största och mest lönsamma börsnoterade
fastighetsbolag. Strategin fokuserar på fortsatt portföljoptimering och
expansion med kvalitet i Sveriges viktigaste tillväxtmarknader – Stockholm,
Göteborg, Öresund och Västerås. Samtidigt ska vi inrikta oss på större och
effektivare förvaltningsenheter genom fler och större kluster.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott arbete med kollegor och kunder. Nu tar vi
sikte mot 2020.
För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |
anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se
This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17/2 2016 kl. 07.00.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter
i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på
värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta,
förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj.
Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

Attachments

Bokslutskommuniké 2015.pdf 02165720.pdf