Rautaruukki Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2014 klo 9.00 Rautaruukki Oyj tilinpäätöstiedote 2013: Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta, liiketoiminnan kassavirta kasvoi 184 miljoonaan euroon Loka-joulukuu 2013 (10-12/2012) - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 80 milj. euroa (79). - Saadut tilaukset olivat 574 milj. euroa (624). - Vertailukelpoinen liikevaihto oli 590 milj. euroa (634). - Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8 milj. euroa (-34). - Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -3 milj. euroa (-42). Tammi-joulukuu 2013 (1-12/2012) - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 184 milj. euroa (172). - Saadut tilaukset olivat 2 376 milj. euroa (2 605). - Vertailukelpoinen liikevaihto oli 2 404 milj. euroa (2 597). - Vertailukelpoinen liikevoitto oli 39 milj. euroa (-50). - Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -1 milj. euroa (-88). Osinkoesitys Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2013 makseta osinkoa (0,20). Arvio vuoden 2014 taloudellisesta kehityksestä: Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna. AVAINLUVUT ------------------------------------------------------------------ 10-12/13 10-12/12 2013 2012 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoiset luvut ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoinen liikevaihto, Me 590 634 2 404 2 597 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 8 -34 39 -50 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, % 1,3 -5,3 1,6 -1,9 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, Me -3 -42 -1 -88 ------------------------------------------------------------------ Raportoidut luvut ------------------------------------------------------------------ Raportoitu liikevaihto, Me 590 677 2 405 2 796 ------------------------------------------------------------------ Raportoitu liikevoitto, Me 4 -59 34 -101 ------------------------------------------------------------------ Raportoitu tulos ennen veroja, Me -6 -67 -6 -139 ------------------------------------------------------------------ Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 80 79 184 172 ------------------------------------------------------------------ Nettorahavirta ennen rahoitusta, Me 60 56 101 78 ------------------------------------------------------------------ Tulos/osake, e -0,07 -0,41 -0,10 -0,85 ------------------------------------------------------------------ Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,8 -4,9 ------------------------------------------------------------------ Nettovelkaantumisaste, % 68,5 71,2 ------------------------------------------------------------------ Omavaraisuusaste, % 45,0 45,6 ------------------------------------------------------------------ Henkilöstö keskimäärin 8 638 10 468 8 955 11 214 ------------------------------------------------------------------ Konsernin vuoden 2012 liikevaihto ja -voitto on muutettu rakenteellisesti vertailukelpoisiksi. Osa Ruukki Engineering -liiketoiminnasta myytiin vuoden 2012 lopulla. Yritysjärjestelyssä konserniin jääneet yksiköt ovat vuoden 2013 alusta olleet osa Teräsliiketoimintaa. Yritysjärjestelyssä Fortacoon siirtyneet ja muut Ruukki Engineeringin yksiköt on poistettu konsernin vertailukelpoisista luvuista. Toimitusjohtaja Sakari Tamminen: "Euroopan taantuman jatkuminen vaikutti negatiivisesti Ruukin toimintaympäristöön. Euroalueen kokonaistuotannon kehityksen kääntyminen positiiviseksi vuoden toisella puoliskolla ei vielä näkynyt merkittävästi Euroopan valmistavan teollisuuden toiminta-asteiden ja investointien kasvuna. Teräksen kysyntä laski EU-alueella vuonna 2013 noin 2 % edellisestä vuodesta ja terästeollisuuden käyntiasteet pysyivät matalina. Erikoisterästen kysyntä kehittyi standarditeräksiä paremmin monilla markkina-alueilla, vaikkakin teräsmarkkinoiden yleinen heikentyminen näkyi myös niiden keskimääräisten myyntihintojen laskuna. Rakentamisen aktiviteetti oli Euroopassa edellisvuosia matalammalla tasolla. Suomessa rakentamisen aktiviteetti oli kaksijakoinen. Korjausrakentaminen jatkoi edellisvuoden hyvällä tasolla, mutta aktiviteetti uudisrakentamisessa oli erityisen heikkoa. Venäjällä rakentamisen aktiviteetti säilyi hyvällä tasolla erityisesti maatalous- sekä teollisuusrakentamisessa maan talouskasvun hiipumisesta huolimatta. Ruukin Teräsliiketoiminnassa toimitusmäärät olivat hieman edellisvuotta korkeammat ja tilausmäärät laskivat hieman. Saatujen tilausten arvon sekä vertailukelpoisen liikevaihdon lähes 10 % lasku johtui heikentyneestä markkinatilanteesta aiheutuneista selvästi matalammista keskimääräisistä myyntihinnoista, joita piti matalina myös pääraaka-aineiden markkinahintojen lasku. Rakentamisen heikentynyt aktiviteetti näkyi Ruukin rakentamisen liiketoiminta-alueilla jonkin verran laskeneina tilauksina monilla markkina- alueilla. Rakentamisen tuotteiden saadut tilaukset laskivat 2 % edellisvuodesta, lähinnä infrastruktuurirakentamisen laskeneista tilauksista johtuen. Rakentamisen projektien saadut tilaukset laskivat 9 % ja projektien tilauskanta oli 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani 89 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 39 miljoonaa euroa. Vaikean markkinatilanteen vuoksi tehostamisprojektit kaikilla liiketoiminta-alueillamme osoittautuivat välttämättömiksi, kuten vuotta aiemmin ennakoimme. Tehostamisohjelmien toimenpiteillä aikaansaatiin yhteensä noin 70 miljoonan euron tulosparannus. Teräsliiketoiminnan liiketulokset vuoden toisesta neljänneksestä lähtien osoittavat, että säästöohjelmallamme tavoiteltu positiivinen liiketulos 80 %:n käyttöasteella on saavutettu. Konsernin liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 184 miljoonaa euroa. Rahavirran kasvusta pääosa oli seurausta paremmasta tuloksesta, sillä nettokäyttöpääomasta vapautumisen vaikutus tilikaudella oli 62 miljoonaa euroa (173). Konsernin nettovelat laskivat ja nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 68,5 %. Rakentamisen tuotteiden kehitys oli konsernin positiivisinta ja koko vuoden kannattavuus nousi hyvälle tasolle. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 14 miljoonaa euroa erityisesti parantuneen myyntikatteen sekä tehostamisohjelman ansiosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat myös asuinrakentamisen kattotuotteiden myynnin suotuisampi maantieteellinen jakauma, rakentamisen komponenttien tehokkaampi myynnin ohjaus sekä yleisesti liiketoimintaprosessien parempi toimivuus. Rakentamisen projekteissa koko vuoden liiketulos jäi vielä negatiiviseksi merkittävästä kannattavuuden paranemisesta huolimatta. Kannattavuutta heikensi muutama jo edellisvuonna aloitettu tappiollinen teräsrakenneurakka, joiden yhteenlaskettu vaikutus koko vuoden liiketulokseen oli noin -8 miljoonaa euroa. Keskeistä kannattavuuden paranemisessa olivat tuotantoverkoston käytön tehostaminen, kapasiteetin mitoittaminen kysyntää vastaavaksi sekä yleiskustannusten leikkaaminen. Näillä tehostamistoimenpiteillä sekä valikoivalla tarjoustoiminnalla olemme luoneet edellytyksiä paremmalle kannattavuudelle. Myös Rakentamisen projektien tilauskannan katetaso vuoden lopussa oli hyvä. Erikoisterästen myynnin kasvun nopeuttaminen hankkimalla uusia asiakkuuksia, kehittämällä uusia tuotteita ja sovelluskohteita sekä laajentumalla uusille markkina-alueille edistyi hyvin. Erikoisterästen globaalia jakelua ja myyntiverkostoa laajennettiin huomattavasti kuluneen vuoden aikana. Myyntiä vahvistettiin uusilla rekrytoinneilla. Tulokset näkyivät edellisvuoteen verrattuna selvästi kasvaneissa toimitusmäärissä monille markkina-alueille. Myös erikoisterästuotteiden saadut tilaukset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Tehdyt toimenpiteet alkoivat näkyä erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja erikoisterästuotteiden osuus nousi 37 %:iin Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta. Koko vuonna erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta oli 33 %. Tavoitteenamme on kasvattaa merkittävästi erikoisterästuotteiden volyymiä ja nostaa erikoisteräsmyynti 850 miljoonaan euroon vuonna 2015. Erikoisterästuotteiden kannattavuus on selvästi parempi kuin standardituotteiden, joiden tonnistoa on tarkoitus leikata, kun erikoisteräsvolyymit kasvavat. Rakentamisen tuotteissa asemamme on hyvä ja haemme kannattavaa kasvua etenkin energiatehokkaista rakentamisen komponenteista sekä asuinrakentamisen kattotuotteista. Keskeistä on koko rakennuksen elinkaarenaikaista energiatehokkuutta parantavien komponenttien ja ratkaisujen kehittäminen. Rakentamisen tuotteiden tarjonta sopii sekä korjaus- että uudisrakentamiseen. Rakentamisen projekteissa päätavoitteemme on edelleen kannattavuuden parantaminen paremman projektinhallinnan ja kustannustehokkaamman valmistuksen kautta. Odotamme teräksen kysynnän piristyvän hieman vuonna 2014. Terästuotteiden keskimääräisten myyntihintojen ennakoimme pysyvän vakaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Erikoisterästen kysynnän odotamme kasvavan standardituotteita selvästi nopeammin etenkin Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla. Arvioimme vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 kasvavan vuoteen 2013 verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 paranevan vuoteen 2013 verrattuna. Ruotsalainen teräsyhtiö SSAB ja Rautaruukki julkaisivat tilikauden jälkeen 22. tammikuuta suunnitelmansa yhtiöiden yhdistämisestä. SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman julkisen osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille. Rautaruukin pääomistaja Solidium Oy on ilmaissut täyden tukensa yhdistymiselle ja on sitoutunut hyväksymään osakevaihtotarjouksen. Uskon, että Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen antaa loistavan mahdollisuuden jatkaa yhtiöiden kustannusrakenteen rationalisointia ja luoda uuden pohjoismaisen teräsyhtiön, joka on vahva pohja kohti globaalia erikoisteräsyhtiötä. Myös rakentamisen liiketoiminnoissa on synergiapotentiaalia, mikä tarjoaa synergiaetujen lisäksi mahdollisuuden kannattavaan kasvuun." Rautaruukki Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075 Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle Englanninkielinen yhdistetty analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään 14.2.2014 klo 10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki. Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtajan katsausta voi seurata suorana webcast- lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.fi/Sijoittajat klo 10.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: +44 (0)207 1620 177 (soitot ulkomailta) +358 9 2313 9202 (soitot Suomesta) Tunnus: 940875 Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla viimeistään klo 16.00 lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 21.2.2014 asti numerossa: +44 20 7031 4064 (soitot ulkomailta) +358 9 2314 4681 (soitot Suomesta) Tunnus: 940875 Rautaruukki Oyj Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.fi JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi [HUG#1762013]
Rautaruukki Oyj tilinpäätöstiedote 2013: Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta, liiketoiminnan kassavirta kasvoi 184 miljoonaan euroon
| Source: Rautaruukki