Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2014 klo 9.00 Rautaruukki Oyj osavuosikatsaus 1-6/2014: Vertailukelpoinen liikevaihto ja kannattavuus edellisvuoden tasolla Huhti-kesäkuu 2014 (4-6/2013) - Saadut tilaukset olivat 627 milj. euroa (644). - Vertailukelpoinen liikevaihto oli 617 milj. euroa (633). - Raportoitu käyttökate oli 41 milj. euroa (49). - Vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 milj. euroa (17). - Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 6 milj. euroa (6). - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 45 milj. euroa (54). Tammi-kesäkuu 2014 (1-6/2013) - Saadut tilaukset olivat 1 187 milj. euroa (1 235). - Vertailukelpoinen liikevaihto oli 1 198 milj. euroa (1 222). - Raportoitu käyttökate oli 69 milj. euroa (87). - Vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 milj. euroa (21). - Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -5 milj. euroa (2). - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24 milj. euroa (77). Arvio vuoden 2014 taloudellisesta kehityksestä: Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna. AVAINLUVUT ------------------------------------------------------------------------------- 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoiset luvut ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto, Me 617 633 1 198 1 222 2 404 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 14 17 19 21 39 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, % 2,3 2,6 1,6 1,7 1,6 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, Me 6 6 -5 2 -1 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Raportoidut luvut ------------------------------------------------------------------------------- Raportoitu liikevaihto, Me 617 633 1 198 1 223 2 405 ------------------------------------------------------------------------------- Raportoitu käyttökate, Me 41 49 69 87 168 ------------------------------------------------------------------------------- Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 6,6 7,8 5,7 7,1 7,0 ------------------------------------------------------------------------------- Raportoitu liikevoitto, Me 7 16 3 20 34 ------------------------------------------------------------------------------- Raportoitu tulos ennen veroja, Me -1 5 -21 1 -6 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 45 54 24 77 184 ------------------------------------------------------------------------------- Nettorahavirta ennen rahoitusta, Me 24 31 -12 38 101 ------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, e -0,02 -0,01 -0,15 -0,03 -0,10 ------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % 0,9 -3,0 1,8 ------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto (annualisoitu), % 0,3 2,1 1,8 ------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 72,3 74,2 68,5 ------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 44,7 43,6 45,0 ------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö keskimäärin 9 069 9 271 8 821 9 074 8 955 ------------------------------------------------------------------------------- Toimitusjohtaja Sakari Tamminen: "Euroopan talouden kehityksessä näkyi maltillista elpymistä euron suhteellisesta vahvuudesta ja Ukrainan kriisistä huolimatta. Ruukille tärkeistä markkinoista Ruotsin, Norjan ja Saksan talouksien kasvu jatkui hyvällä tasolla. Sen sijaan Suomen tilanteessa ei edelleenkään ollut nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan. Rakentamisen aktiviteetti päämarkkina-alueillamme piristyi kausiluonteisesti edellisestä neljänneksestä, mutta oli suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 1 % ja liikevaihto 4 % edellisvuodesta, mikä johtui pääosin selvästi laskeneesta rakentamisen aktiviteetista Ukrainassa sekä rakentamisen komponenttien heikentyneestä kysynnästä Pohjoismaissa. Toisella neljänneksellä kattotuotteidemme kysyntä ja tilaukset kasvoivat selvästi kausiluonteisesti edellisestä neljänneksestä ja liikevaihto kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen projektien tilauskanta oli 23 % pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä johtui pääosin vertailukaudella Venäjällä saadusta yksittäisestä poikkeuksellisen suuresta tilauksesta. Positiivista oli, että keskeisillä liike- ja toimitilarakentamisen markkinoillamme Ruotsissa ja Suomessa projektien tilaukset kasvoivat selvästi sekä edellisvuodesta että edellisestä neljänneksestä. Venäjällä rakentamisen projektien kysynnässä ei juurikaan näkynyt maan talouden heikentynyt tilanne, vaan tilaukset säilyivät melko hyvällä tasolla. Katsauskauden aikana päätimme luopua Ukrainassa rakentamisen komponenttiliiketoiminnasta ja keskittyä siellä asuinrakentamisen kattotuotteisiin. Teräsmarkkinoiden kehitys oli pitkälti odotustemme mukaista vuoden toisella neljänneksellä. Teräksen kysyntä EU-alueella kasvoi maltillisesti. Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin maailmanmarkkinahinta laski edelleen vuoden toisella neljänneksellä, mikä vaikutti negatiivisesti terästuotteiden markkinahintoihin. Hintojen lasku näkyi Teräsliiketoiminnassamme saatujen tilausten arvossa, joka laski 1 % edellisvuodesta, vaikka tilausmäärät kasvoivatkin selvästi. Samoin Teräsliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vain yhden prosentin toimitusmäärien kuitenkin noustessa useilla markkina-alueilla. Erityisen positiivista oli, että erikoisterästen globaalin myyntiverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset näkyivät jo selvästi suurempina toimitusmäärinä monilla markkina-alueilla ja erikoisterästen liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuodesta sekä 6 % edellisestä neljänneksestä. Erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta nousi edellisvuoden vastaavan kauden 34 %:sta 37 %:iin. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella neljänneksellä 14 miljoonaa euroa. Teräsliiketoimintamme vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta korkeammista toimitusmääristä ja erikoistuotteiden osuuden kasvusta johtuen. Liikevoittoa puolestaan heikensi erityisesti standarditerästuotteiden matalammista myyntihinnoista johtunut heikompi tuotekate. Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa, mikä jäi hieman edellisvuodesta johtuen kattotuotteiden oman jakeluverkoston laajentamiseen liittyvistä aloituskustannuksista, komponenttien heikosta kysynnästä Suomessa sekä selvästi laskeneesta liikevaihdosta Ukrainassa. Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta sen liiketulos oli tehostamistoimien ansiosta edellisvuoden tasolla eli -2 miljoonaa euroa. Konsernin kassavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 24 miljoonaa euroa ja nettokäyttöpääomaan sitoutui 27 miljoona euroa. Konsernin nettovelat laskivat ensimmäisen neljänneksen lopusta ja olivat 715 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 72 % katsauskauden lopussa. Odotamme teräksen kysynnän jatkavan Euroopassa hitaan kasvun uralla myös loppuvuonna 2014. Kysynnän kasvua rajoittavat edelleen teräsmarkkinoiden ylikapasiteetti sekä kehittyvien maiden hidastunut talouskasvu. Erikoisterästen kysynnän odotamme kasvavan standardituotteita selvästi nopeammin etenkin Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla. Rakentamisen kasvun ennakoimme jatkavan maltillista elpymistä useilla Ruukille keskeisillä markkina-alueilla loppuvuonna 2014, vaikkakin hyvin matalalta tasolta. Arvioimme vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 kasvavan vuoteen 2013 verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 paranevan vuoteen 2013 verrattuna. Katsauskauden jälkeen Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen eteni suunnitellusti. EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntä saatiin 14. heinäkuuta ja muut tarvittavat viranomaishyväksynnät jo aiemmin. 22. heinäkuuta oli saatu hyväksyntä osakevaihtotarjoukselle osakkeenomistajilta, joilla on hallussaan yli 90 % osakkeista. Yhdistyminen toteutui virallisesti 29. heinäkuuta." Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075 Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030 Rautaruukki Oyj Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja Rautaruukki on nyt osa SSAB:tä (publ) ("SSAB"). SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka päätuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on neljä teräsliiketoimintaan keskittyvää divisioonaa: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas ja jakeluun keskittyvä Tibnor sekä yksi rakentamiseen keskittyvä divisioona Ruukki Construction. Rautaruukin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. SSAB:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com. www.ruukki.fi. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi [HUG#1847125]
Rautaruukki Oyj osavuosikatsaus 1-6/2014: Vertailukelpoinen liikevaihto ja kannattavuus edellisvuoden tasolla
| Source: Rautaruukki