FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER–NOVEMBER 2014 · Koncernens nettoomsättning uppgick till 216,0 Mkr (216,5). Antalet butiker uppgick till 151 jämfört med 156 butiker motsvarande kvartal föregående år. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,5 procent (59,7). · Resultat före av- och nedskrivningar var 5,8 Mkr (4,7). · Resultat efter skatt uppgick till -2,0 Mkr (-2,4). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 kr (-0,30). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Koncernens försäljning för jämförbara enheter under kvartalet minskade med 3 procent både totalt och i den svenska verksamheten. · Bolaget tillfördes via en företrädesemission omkring 50 Mkr, före emissionskostnader, under september månad. · E-handel lanserades för Rizzo-kedjan under september månad. · Bolagets ledning förstärktes inom design, försäljning och varumärkesutveckling. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET · Försäljningen i jämförbara enheter under december ökade totalt för koncernen med 6 procent och i Sverige med 9 procent jämfört med föregående år. · Till årsstämman den 15 januari 2015 föreslår styrelsen att ingen utdelning (0,25 kr) utgår för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014. · Styrelsen har fattat beslut att under våren 2015 avveckla ett tiotal butiker som inte uppfyller bolagets lönsamhetskrav. VD-KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN Venue Retail Groups försäljningsutveckling under det första kvartalet var lite som höstens väder och det politiska läget; ostadigt. En generellt svag konsumtion och varm väderlek påverkade koncernens försäljning och bruttomarginal negativt, eftersom den marginalstarka varugruppen varmfodrat drabbades hårdast. Vi rapporterar ändå en stabil utveckling med flera initiativ tagna under kvartalet. Arbetet med att förstärka kunderbjudandet pågår – genom att utveckla sortimentet, höja designgraden och forma tydliga koncept. De stora åtgärderna görs inom sortimentet där vi ska minska variansbredden, öka volymerna och samtidigt bredda erbjudandet. Vi satsar stort på att göra våra interna varumärkeskoncept mer relevanta och därmed öka andelen egna varumärken, vilket i sin tur ska bidra till högre marginaler. De första resultaten av vårt nya koncepttänk kommer till butik under våren. Som jag sagt tidigare är det genomförandet det handlar om. Vi har rätt människor, butiker och strategi på plats. I planen för ökad lönsamhet ingår även att stänga ett tiotal butiker under våren som inte klarar våra lönsamhetskrav. Viktigast för alla på Venue Retail Group är ändå att driva tillväxt. För att lyckas öka försäljningen krävs mer än ett förändrat sortiment. Vi måste ha och kommunicera ett erbjudande som utgår från våra kunders behov. Ett erbjudande som riktas till den moderna konsumenten med en rörlig livsstil. Och vi ska göra det på det sätt de tilltalas av och i de kanaler de använder. Årets julkampanj på Travel resväskor är ett exempel på vårt arbete att utveckla och förnya kedjornas kommunikation. Med ett nytt manér och ökad digital närvaro ökade vi försäljningen av varugruppen med 50 procent jämfört med föregående år. Avslutningen av 2014 blev en stark decemberförsäljning – och en bra start för det framtida Venue Retail Group. Stockholm den 15 januari 2015 Christel Kinning VD Venue Retail Group Vid frågor vänligen kontakta: Christel Kinning, tf VD, telefon 08-508 99 253 eller 070-985 25 96 Lars Ingman, CFO, telefon 08-508 99 244 eller 070-639 86 87 Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-34 30 01 Informationen i denna rapport är sådan som Venue Retail Group ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2015 kl. 15.00.
DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER–NOVEMBER 2014
| Source: Venue Retail Group AB