Finnlines Oyj Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 (tilintarkastamaton)


Helsinki, Suomi, 2016-02-25 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- FINNLINES OYJ 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton)
Pörssitiedote 25.2.2016 klo 15.45

 

TAMMI-JOULUKUU 2015: Tulos ennen veroja (EBT) parani yli 16,5 miljoonaa euroa 53,2 miljoonaan euroon

- Liikevaihto oli 511,2 (532,9 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,1 prosenttia johtuen osittain rahtiin liittyvän polttoainelisän alenemisesta
- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 126,9 (115,4) miljoonaa euroa, lisäystä 9,9 prosenttia
- Raportointikauden tulos oli 56,8 (41,7) miljoonaa euroa, lisäystä 36,2 prosenttia
- Tulos per osake (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa
- Korolliset velat alenivat 18,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 533,7 (552,5) miljoonaa euroa
- Polttoaineen kulutus väheni 8 prosenttia

 

LOKA-JOULUKUU 2015: Vahva tuloskehitys jatkui viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvun tukemana

 

- Liikevaihto oli 120,9 (119,1 ed. vuonna) miljoonaa euroa, lisäystä 1,5 prosenttia huolimatta rahtiin liittyvän polttoainelisän alenemisesta
- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 32,1 (23,9) miljoonaa euroa, lisäystä 34,4 prosenttia
- Raportointikauden tulos oli 15,7 (8,5) miljoonaa euroa, lisäystä 84,4 prosenttia
- Tulos per osake (EPS) oli 0,31 (0,17) euroa

 

AVAINLUVUT

 

MEUR 1-12 2015 1-12 2014 10-12 2015 10-12 2014
Liikevaihto 511,2 532,9 120,9 119,1
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia (EBITDA)
126,9 115,4 32,1 23,9
Liiketulos (EBIT) 70,3 58,6 17,3 10,5
% liikevaihdosta 13,7 11,0 14,3 8,8
Raportointikauden tulos 56,8 41,7 15,7 8,5
         
Tulos per osake (EPS), EUR 1,10 0,81 0,31 0,17
Oma pääoma/osake, EUR 10,89 9,78 10,89 9,78
Omavaraisuusaste, % 45,7 41,7 45,7 41,7
Korolliset velat, MEUR 533,7 552,5 533,7 552,5
Velkaantumisaste (gearing), % 97,1 113,0 97,1 113,0

 

TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:

Tilikauden tammi-joulukuu 2015 operatiivinen tulos konsernin kaikkien aikojen paras

”Ensimmäistä vuosineljännestä rasitti vielä useiden laivojen telakoinnit, jolloin aikana niihin asennettiin pakokaasupesurit, mutta jo toisella neljänneksellä saavutettiin paras kvartaalitulos kymmeneen vuoteen. Kolmannella vuosineljänneksellä tämä tulos jopa ylittyi ja se oli paras neljännes konsernin historiassa. Myös viimeisen vuosineljänneksen raportointikauden tulos oli paras koskaan saavutettu neljännen kvartaalin tulos. Toisin sanoen myönteinen taloudellinen kehitys jatkui koko vuoden ajan, ja tulos ennen veroja (EBT) oli 53,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 45 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin pääomarakenne on vahva. Omavaraisuusaste parani merkittävästi ja oli 45,7 prosenttia. Siitä huolimatta, että toteutimme suuren osan 100 miljoonan euron ympäristöteknologista investointiohjelmaamme ja ostimme uuden laivan, MS Finnmerchantin, konsernin korollinen velka väheni edelleen. Nettovelka suhteessa EBITDAan oli vuoden lopussa 4,2, mikä paransi huomattavasti luottoprofiiliamme. Vuosien 2014 ja 2015 aikana konserni toteutti investointiohjelman, johon sisältyi pakokaasupesureiden asennukset 15 alukseen, samalla kun kuuteen laivaan asennettiin uudet potkurinlavat. Tämän lisäksi kahden laivan rungot maalattiin antifouling-maalilla. Polttoaineen hinnat ovat laskeneet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, ja tästä alennuksesta hyötyvät myös asiakkaamme polttoainelausekemekanismin kautta. Lisäksi uusien potkurinlapojen ja muiden teknologisten parannusten ansiosta polttoaineen kulutus on vähentynyt 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, minkä ansiosta olemme voineet säästää polttoainekuluissa.

Olemme rikkoneet ennätyksiä Finnlinesin taloudellisen tuloksen osalta. Kova työ ja näiden vuosien mittaan tehdyt oikeat päätökset ovat tehneet meistä yhden vahvimmista merenkulkualan yrityksistä Itämerellä. Olemme aina pyrkineet saavuttamaan tavoitteemme parantamalla tuottavuuttamme ja kannattavuuttamme. Nyt kun tuloksemme on ennätyksellisellä tasolla, Finnlines voi oikeutetusti sanoa, että nämä tavoitteet tulee asettaa vielä korkeammalle.”

FINNLINES OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015 (tilintarkastamaton)

FINNLINESIN LIIKETOIMINTA

Finnlines on Itämeren suurin varustamo yhteenlaskettujen roro- ja ropax-volyymien perusteella (lähde: Baltic Transportation Journal). Yhtiön matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin sekä Ruotsista Saksaan. Finnlinesin roro-laivat liikennöivät Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka toimivat myös myyntikonttoreina. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.

KONSERNIRAKENNE

Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Raportointikauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 21 tytäryhtiötä.

Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikkakonserni ja erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 110 alusta käsittävällä, täysin omalla laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 93,38 prosentin (31.12.2015) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-joulukuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) supistuivat 4 prosenttia, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 3 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä kasvoi 1 prosentin. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne kasvoi 1 prosentin (Liikennevirasto).

FINNLINESIN LIIKENNE

Neljännen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 22 (23 vuonna 2014) alusta omassa liikenteessään.

Finnlines ja DFDS solmivat yhteistyösopimuksen rahdin kuljettamisesta (slot charter agreement) Finnlinesin aluksella Venäjän ja Saksan välillä 11.10.2015 alkaen. Molemmat yhtiöt jatkavat itsenäisesti merikuljetuspalveluita, myyntiä, asiakaspalvelua sekä lastin käsittelyä linjan satamaterminaaleissa.

MS Misanan rahtaussopimus päättyi ja laiva luovutettiin Hullissa 31.12.2015. Viimeisellä vuosineljänneksellä MS Finneagle oli rahdattuna Grimaldi-konsernille.

Tammi-joulukuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 624 (638 vuonna 2014) tuhatta lastiyksikköä, 156 (99) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 2 032 (2 319 oikaistu luku) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 575 (561) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

TALOUDELLINEN TULOS

Tammi-joulukuu 2015

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 511,2 (532,9) miljoonaa euroa vuonna 2015, jossa on vähennystä 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 492,9 (517,4) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 35,9 (36,9) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto pieneni alemman polttoainelisän ja laivojen myynnistä johtuvien alentuneiden bareboat-vuokratuottojen johdosta. Satamatoimintojen liikevaihto pieneni uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 17,6 (21,3) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että Satamatoimintojen ulkoinen liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 126,9 (115,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 9,9 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 70,3 (58,6) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntyneen tehokkuuden ansiosta polttoaineen kulutus on pienentynyt, alusten kapasiteetin käyttöaste parantunut ja kulut alentuneet useilla eri osa-alueilla, mikä on edelleen vaikuttanut myönteisesti konsernin kannattavuuteen. Toimintojen lisääntyneestä tehokkuudesta huolimatta tulosta rasittivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä useamman aluksen telakointi uusien pakokaasupesureiden ja propulsiojärjestelmien asennuksista johtuen.

Parantuneesta taloudellisesta asemasta johtuen nettorahoituskulut alenivat ja olivat -17,1 (-21,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -18,1 (-22,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) parani 16,5 miljoonaa euroa ja oli 53,2 (36,6) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 56,8 (41,7) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa.

Loka-joulukuu 2015

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 120,9 (119,1) miljoonaa euroa vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä, joka on kasvanut1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka rahtiin liittyvä polttoainelisä jatkoikin alenemistaan yleisen polttoainehinnan kehityksen mukaisesti. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 116,4 (115,4) miljoonaa euroa ja Satamatoimintojen liikevaihto oli 9,0 (8,2) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,5 (4,6) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttaa lastimäärien kausiluontoinen vaihtelu, mistä johtuen määrät ovat tyypillisesti matalammalla tasolla vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Myös matkustajamäärät ovat syksy- ja talviaikaan vähäisiä kesäkauteen verrattuna.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 32,1 (23,9) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 34,4 prosenttia.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 17,3 (10,5) miljoonaa euroa. Suurin osa Finnlinesin laivastosta käyttää edullisempaa IFO-polttoainetta MGO-polttoaineen sijaan, mikä edelleen vähentää polttoainekuluja.

Nettorahoituskulut olivat -3,7 (-5,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -4,1 (-5,2) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 15,7 (8,5) miljoonaa euroa, joka on paras koskaan raportoitu neljännen vuosineljänneksen tulos. Tulos per osake (EPS) nousi 0,31 (0,17) euroon.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Huolimatta yhtiön meneillään olevasta ympäristöteknisestä investointiohjelmasta korollinen velka aleni 18,7 miljoonalla eurolla ja oli 533,7 (552,5) miljoonaa euroa, ilman rahoituslasingvelkoja 17,9 (19,6) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 45,7 (41,7) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 97,1 (113,0) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 10,4 miljoonaa euroa 0,1 miljoonaan euroon vuoden 2014 joulukuun loppuun verrattuna.

Konsernin maksuvalmius on vahva ja kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 114,5 (123,1) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 105,8 (82,1) miljoonaa euroa ennen investointeja.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat raportointikauden aikana 64,1 (36,6) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 56,6 (56,8) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät MS Finnmerchantin oston, vuoden 2016 alussa toimitettujen kahden roro-aluksen ennakkomaksut, normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, IT-investointeja sekä suurelta osin Finnlines-konsernin 100 miljoonan euron ympäristöinvestointiohjelmaan liittyviä maksuja.

 

Euroopan Unioni on myöntänyt Finnlinesille Verkkojen Eurooppa -rahoituksen kautta 14,5 miljoonaa euroa tukea linjaliikenteen alusten ympäristöteknisiin investointeihin. Tuki on käsitelty hankintamenojen oikaisuna.

 

Yhtiö reagoi 1.1.2015 voimaan tulleisiin polttoaineen rikkipitoisuusrajaa koskeviin uusiin tiukempiin ympäristömääräyksiin käynnistämällä ympäristöinvestointi-ohjelman. Finnlines toteuttaa johdonmukaista ja kustannustehokasta vaatimusten noudattamisen strategiaa käyttäessään tehokkaita pakokaasunpuhdistusmenetelmiä, joilla saavutetaan jopa vaadittua parempi rikkidioksidin (SOx) puhdistustaso. Lisäksi yhtiö investoi energiatehokkuuteen ja ympäristönsuojeluntason parantamiseen. Useiden alusten propulsiojärjestelmien uudistaminen ja joidenkin pohjien käsittely antifouling-maalilla alentaa merkittävästi polttoaineen kulutusta ja näin syntyy myös huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä (CO2).

 

Ympäristöinvestointiohjelman ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2014, jolloin yhtiö tilasi pakokaasunpuhdistusjärjestelmät (”pesurit”) kymmeneen roro-alukseensa ja neljään ropax-alukseensa sekä propulsiojärjestelmien uudistukset kuuteen laivaansa. Nämä asennukset suoritettiin vuoden 2015 talvella ja keväällä ja ne saatiin päätökseen toukokuussa 2015.

 

Vuonna 2015 Finnlines käynnisti ympäristöinvestointijärjestelmän toisen vaiheen, johon sisältyy pakokaasupesurien tilaukset vielä kolmeen roro-alukseen ja kolmeen ropax-alukseen. Lisäksi aloitettiin energiatehokkuusinvestointi siten, että propulsiojärjestelmän uudistusohjelma ulotettiin koskemaan vielä kolmea ropax-alusta ja kahden ropax-aluksen pohja käsiteltiin erityisellä antifouling-maalilla (”silikonimaali”).

 

100 miljoonan euron ympäristöinvestointiohjelman toinen vaihe on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2016.

 

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 597 (1 701) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 698 (759) työntekijää ja merihenkilöstöön 899 (942) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Merihenkilöstön lukumäärän lasku johtuu MS Finnhansassa ja MS Finnsailorissa tapahtuneista henkilöstövähennyksistä. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 588 (1 635), josta maahenkilöstöä 699 (716) ja merihenkilöstöä 889 (919). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana 84,2 (88,4) miljoonaa euroa.

FINNLINESIN OSAKE

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2015 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Raportointikauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhteensä 7,1 (5,1) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2015 kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja oli 911,6 (824,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,10 (0,81) euroa. Oma pääoma per osake oli 10,89 (9,78) euroa.

Yhtiö on ilmoittanut 9.10.2015, että Grimaldi-konserni on tehnyt sopimuksen vakuutuseläkeyhtiö Ilmarisen kanssa Finnlinesin osakkeiden ostamisesta, ja tämän kautta Grimaldi-konsernin omistusosuus nousi 91,32 prosenttiin. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 93,38 prosenttia.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa päästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laski 0,10 prosenttiin 1.1.2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, sillä on erittäin hyvät mahdollisuudet pienentää riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä välittömiä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

RIITA-ASIAT

25.2.2016 julkaistussa vuoden 2015 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista.

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2016 Finnlines hankki kaksi roro-alusta aikaisemmin solmitun ostosopimuksen mukaisesti. Alukset tulivat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2016 alussa.

Grimaldi-konserni on 3.2.2016 ilmoittanut Finnlinesille lunastusoikeudestaan jäljellä oleviin Finnlinesin osakkeisiin, joista se tarjoaa 17,80 euroa osakkeelta lunastusmenettelyssä. Grimaldi-konserni tulee saattamaan osakkeiden lunastuksen vireille osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä.

NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Finnlines vie loppuun 100 miljoonan euron ympäristöteknologisen investointiohjelmansa vuoden 2016 kuluessa. Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan parantuvan vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna.

OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Finnlines Oyj:n tulos oli 52,8 miljoonaa euroa tilikaudelta 2015. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa Finnlinesin aluksille vuosina 2015 ja 2016 toteutettavan laajan pakokaasupesuri-investointiohjelman johdosta.

YHTIÖKOKOUS 2016

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2016 klo 13.00 Kansallismuseossa, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 julkaistaan keskiviikkona 11.5.2016.

 

Finnlines Oyj
Hallitus
                      Emanuele Grimaldi
                      Toimitusjohtaja

 

LIITTEET

- Raportointi- ja laskentaperiaatteet
- Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Käyvän arvon hierarkia
- Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Raportointikauden jälkeiset tapahtumat
- Tunnuslukujen laskentakaavat
- Lähipiiritapahtumat

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

 

RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2015 alkaen. Näillä ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen.

Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2014 sovelletut.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 euroa 10-12 2015 10-12 2014 1-12 2015 1-12 2014
Liikevaihto 120 894 119 077 511 167 532 889
Liiketoiminnan muut tuotot 558 3 719 1 810 6 776
Materiaalit ja palvelut -34 803 -42 150 -161 264 -191 445
Henkilöstökulut -21 517 -21 268 -84 186 -88 418
Poistot ja arvonalentumiset -14 835 -13 459 -56 590 -56 843
Liiketoiminnan muut kulut -33 000 -35 469 -140 654 -144 396
Liiketoiminnan kulut yhteensä -104 155 -112 345 -442 694 -481 102
Liiketulos (EBIT) 17 298 10 451 70 284 58 563
Rahoitustuotot 387 141 934 483
Rahoituskulut -4 099 -5 231 -18 064 -22 412
Tulos ennen veroja (EBT) 13 586 5 361 53 153 36 634
Tuloverot 2 146 3 169 3 675 5 079
Raportointikauden tulos 15 732 8 530 56 829 41 713
         
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:        
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 2 35 32 69
Verovaikutus, netto   6    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 2 41 32 69
Erät, joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi:        
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 632 -844 632 -844
Verovaikutus, netto -36 141 -36 353
Erät, joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä 596 -702 596 -491
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 16 330 7 869 57 457 41 291
         
Raportointikauden tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 15 728 8 532 56 841 41 726
Määräysvallattomille omistajille 4 -2 -12 -13
  15 732 8 530 56 829 41 713
Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 16 326 7 871 57 469 41 304
Määräysvallattomille omistajille 4 -2 -12 -13
  16 330 7 869 57 457 41 291
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake):        
Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,31 0,17 1,10 0,81
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:        
Laimentamaton / laimennettu 51 503 141 51 503 141 51 503 141 51 503 141

 

Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin.

KONSERNITASE, IFRS

1 000 euroa 31.12.2015 31.12.2014
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 997 619 983 183
Liikearvo 105 644 105 644
Muut aineettomat hyödykkeet 3 758 5 500
Muut rahoitusvarat 4 576 4 576
Saamiset 1 258 1 434
Laskennalliset verosaamiset 5 792 5 353
  1 118 645 1 105 688
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 4 333 5 926
Myyntisaamiset ja muut saamiset 86 019 75 884
Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 539 1
Rahavarat 6 468 2 680
  97 359 84 490
     
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 15 121 20 297
Varat yhteensä 1 231 125 1 210 475
     
OMA PÄÄOMA    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 103 006 103 006
Ylikurssirahasto 24 525 24 525
Muuntoerot 209 178
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 016 40 016
Kertyneet voittovarat 393 313 335 876
  561 070 503 601
     
Määräysvallattomien omistajien osuus 294 306
Oma pääoma yhteensä 561 363 503 907
     
VELAT    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 52 712 56 102
Muut pitkäaikaiset velat 113 163
Eläkevelvoitteet 3 919 4 705
Varaukset 1 810 1 844
Lainat rahoituslaitoksilta 367 445 420 722
  425 999 483 536
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 59 191 71 565
Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 14 72
Varaukset 345 81
Lainat rahoituslaitoksilta 176 736 142 967
  236 287 214 685
Velat yhteensä 662 286 698 220
     
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin liittyvät velat 7 476 8 348
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 231 125 1 210 475

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS

1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muun-
to-
erot
Sijoi-
tetun vapaan oman pää-
oman rahas-
to
Kerty-
neet voitto-
varat
Yhteen-
Mää-
räys-
vallat-
tomien omista-
jien osuus
Oma pääoma yhteen-
Raportoitu oma pääoma 1.1.2014
103 006

24 525

109

40 016

294 641

462 297

360

462 658
Laaja tulos:                
Raportointikauden tulos        
41 726

41 726

-13

41 713
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot     69     69   69
Työsuhde-
etuuksien uudelleen-
arvostus
        -844 -844   -844
Verovaiku-
tus, netto
        353 353   353
Raportointikauden laaja tulos yhteensä    

69
 

41 235


41 304


-13


41 291
Osinko             -42 -42
Oma pääoma 31.12.2014
103 006

24 525

178

40 016

335 876

503 601

306

503 907

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2015, IFRS

1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahasto
Kerty-
neet voitto-varat
Yhteen-
Määrä-ys-
vallat-tomien omista-jien osuus
Oma pääoma yhteen-
Raportoitu oma pääoma 1.1.2015
103 006

24 525

178

40 016

335 876

503 601

306

503 907
Laaja tulos:                
Raportointi-
kauden tulos
        56 841 56 841 -12 56 829
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot     32     32   32
Työsuhde-
etuuksien

uudelleen-
arvostus
        632 632   632
Verovaiku-
tus, netto
        -36 -36   -36
Raportointi-
kauden laaja tulos yhteensä
    32   57 437 57 469 -12 57 457
Osinko                
Oma pääoma 31.12.2015 103 006 24 525 209 40 016 393 313 561 070 294 561 363

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 euroa 1-12 2015 1-12 2014
Liiketoiminnan rahavirrat    
Raportointikauden tulos 56 829 41 713
Oikaisut:    
  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 56 192 51 987
  Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) -3 -28
  Rahoitustuotot ja -kulut 17 133 21 957
  Verot -3 675 -5 079
Käyttöpääoman muutokset:    
  Myynti- ja muiden saamisten muutos -2 009 4 855
  Vaihto-omaisuuden muutos 1 592 2 906
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -2 515 -9 435
  Varausten muutos -238 -207
Maksetut korot -14 240 -18 742
Saadut korot 442 141
Maksetut verot * -81 -3 990
Muut rahoituserät -3 632 -3 970
Liiketoiminnan nettorahavirta 105 794 82 108
     
Investointien rahavirrat    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin** -78 897 -29 575
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 799 69 590
Sijoitusten myynti   1
Saadut osingot 12 13
Investointien nettorahavirta -78 085 40 029
     
Rahoituksen rahavirrat    
Lainojen nostot 282 000 169 604
Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-) 32 447 7 953
Lainojen takaisinmaksut -338 550 -298 974
Myönnetyt lainat   -900
Myönnettyjen lainojen lisäykset (-) / vähennykset (+) 180 395
Maksetut osingot   -42
Rahoituksen nettorahavirta 23 922 -121 964
     
Rahavarojen muutos 3 787 173
Rahavarat raportointikauden alussa 2 680 2 508
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1 -1
Rahavarat kauden lopussa 6 468 2 680

 

* Vuonna 2014 maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun johtuen tonnistoverotuksesta poistumisesta.

** Investoinnit sisältävät Euroopan Unionin myöntämän ympäristötuen, joista on saatu rahana 5,8 miljoonaa euroa tilikauden 2015 aikana.

LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN

  10-12 2015 10-12 2014 1-12 2015 1-12 2014
  MEUR % MEUR % MEUR % MEUR %
Liikevaihto                
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 116,4 96,3 115,4 96,9 492,9 96,4 517,4 97,1
Satamatoiminnot 9,0 7,4 8,2 6,9 35,9 7,0 36,9 6,9
Konsernin sisäinen liikevaihto -4,5 -3,7 -4,6 -3,8 -17,6 -3,4 -21,3 -4,0
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 120,9 100,0 119,1 100,0 511,2 100,0 532,9 100,0
                 
Liiketulos                
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 18,1   11,9   72,2   61,6  
Satamatoiminnot -0,8   -1,4   -1,9   -3,1  
Liiketulos (EBIT) yhteensä 17,3   10,5   70,3   58,6  
Rahoitustuotot ja -kulut -3,7   -5,1   -17,1   -21,9  
Tulos ennen veroja (EBT) 13,6   5,4   53,2   36,6  
Tuloverot 2,1   3,2   3,7   5,1  
Raportointikauden tulos 15,7   8,5   56,8   41,7  

 

 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 2015

1 000 euroa Maa-
 alu-
eet
Raken-
nukset ja raken-
nelmat
Alukset * Koneet ja kalusto Ennakko-
maksut ja kesken-
eräiset hankin-
nat *
Yhteen-
sä **
Hankintameno 1.1.2015 72 72 773 1 287 982 66 273 25 928  1 453 028
Muuntoerot       33   33
Lisäykset     44 934 279 18 117 63 330
Vähennykset     -708 -1 164   -1 872
Siirto erien välillä     20 578 9 -20 586 0
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ***   -4 369   -22 395   -26 763
Hankintameno 31.12.2015 72 68 404 1 352 785 43 035 23 459 1 487 755
             
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015   -17 341 -389 749 -42 459   -449 549
Muuntoerot       -30   -30
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot     707 1 162   1 870
Tilikauden poistot   -2 203 -50 749 -1 118   -54 070
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2015   -19 544 -439 791 -42 444   -501 779
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ***   1 132   10 510   11 642
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 72 49 993 912 994 11 101 23 459 997 619
 
Myytäväksi luokiteltu omaisuus 31.12.2015
           
Hankintameno            
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 1.1.2015   4 369 21 675 22 395   48 439
Siirto erien välillä     -21 675     -21 675
Kertyneet poistot            
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 1.1.2015   -1 132 -16 499 -10 510   -28 141
Siirto erien välillä     16 499     16 499
Kirjanpitoarvo 31.12.2015   3 237 0 11 885   15 121

 

* Alusten ympäristöinvestointeihin on kohdistettu Euroopan Unionin myöntämää ympäristötukea tilikauden aikana 9,3 miljoonaa euroa.

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat sisältävät Euroopan Unionin myöntämää ympäristötukea 5.2 miljoonaa euroa.

 

** Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvoon sisältyvät rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 22,3 (23,4) miljoonaa euroa.

 

*** Finnlines-konserni neuvottelee satamakäyttöomaisuuden, kirjanpitoarvoltaan 15,1 miljoonaa euroa, myynnistä. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty arvonalennuksia vuonna 2014 tai vuonna 2015, koska johdon arvion mukaan myytäväksi luokitellun omaisuuden käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 sekä 31.12.2015. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä myytäväksi luokiteltu alus on palautettu käyttöomaisuuteen vuonna 2015.

 

 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 2014




1 000 euroa


Maa-alu-eet

Raken-nukset, raken-nelmat



Alukset


Koneet ja kalusto
Ennakko-maksut & kesken-eräiset hankin-nat


Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 72 75 271 1 372 769 73 122 398 1 521 632
Muuntoerot       34   34
Lisäykset     9 728 243 25 897 35 867
Vähennykset *   -2 497 -94 515 -7 125 -367 -104 505
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin **   -4 369 -21 675 -22 395   -48 439
Hankintameno 31.12.2014 72 68 404 1 266 306 43 879 25 928 1 404 590
             
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014   -16 316 -373 866 -47 060   -437 243
Muuntoerot       -31   -31
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot   1 346 35 547 6 650   43 543
Raportointikauden poistot   -2 370 -51 430 -2 017   -55 818
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2014   -17 341 -389 749 -42 459   -449 549
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin **   1 132 16 499 10 510   28 142
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 72 52 196 893 057 11 930 25 928 983 183

 

* Finnlines on myynyt MS Finnhansa ja MS Finnarrow -nimiset alukset tilikauden 2014 aikana.

** Finnlines-konserni neuvotteli yhden aluksen, kirjanpitoarvoltaan 5,2 miljoonaa euroa ja satamakäyttöomaisuuden, kirjanpitoarvoltaan 15,1 miljoonaa euroa, myynnistä. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty arvonalennuksia vuonna 2014, koska johdon arvion mukaan myytäväksi luokitellun omaisuuden käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon tilinpäätöshetkellä 31.12.2014.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Taso 1 - Noteeratut käyvät arvot (oikaisemattomat) toimivilla markkinoilla samanlaisille varoille tai veloille.

Taso 2 - Käyvät arvot määritetään käyttämällä muita syöttötietoja (inputs) kuin tasoon 1 sisältyviä noteerattuja hintoja, ja ne ovat todennettavissa asianomaisen omaisuuserän tai velan osalta joko suoraan (kuten hinnat) tai epäsuorasti (johdettu hinnoista).

Konsernilla on tason 2 lainoja rahoituslaitoksilta sekä eläkelainoja. Näiden instrumenttien kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välillä ei ole merkittävää eroa.

Taso 3 - Käyvät arvot määritetään käyttäen varojen tai velkojen syöttötietoja (inputs), jotka eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin.

Tasolle 3 sisältyy noteeraamattomia osakkeita yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,6 vuonna 2014), jotka on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa, koska niiden käypä arvo ei ole määriteltävissä luotettavasti.

 

EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET

1 000 euroa 31.12.2015 31.12.2014
Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat    
     
Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana):    
Yhden vuoden kuluessa 58 11 409
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua    
  58 11 409
Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): *    
Yhden vuoden kuluessa 2 105 0
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 841 0
  8 946 0
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana):    
Yhden vuoden kuluessa 6 015 6 366
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 13 788 17 128
Yli viiden vuoden kuluttua 7 795 9 274
  27 598 32 768
Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana):    
Yhden vuoden kuluessa   250
    250
     
Annetut vakuudet    
Lainat rahoituslaitoksilta 402 941 477 054
     
Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset 973 000 1 035 000
     
Muut omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 700  
  1 700 0
     
Muut vastuusitoumukset ** 36 143 35 453
     
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut 4 026 5 322

 

* Yksi pitkäaikainen aluksen bareboat-rahtaussopimus päättyi 17.12.2014 aluksen myynnistä johtuen. Toinen bareboat-sopimus tehtiin vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

** Sisältää pakokaasupesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia ja alusinvestointeja.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/15 Q1/14 Q2/15 Q2/14 Q3/15 Q3/14 Q4/15 Q4/14
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 112,9 122,8 130,2 139,1 133,4 140,0 116,4 115,4
Satamatoiminnot 8,3 10,0 9,7 10,2 8,9 8,5 9,0 8,2
Konsernin sisäinen liikevaihto -4,4 -6,0 -4,6 -5,9 -4,1 -4,8 -4,5 -4,6
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 116,8 126,8 135,2 143,3 138,2 143,7 120,9 119,1
                 
Liiketulos                
Varustamotoiminta ja merikuljetukset 5,0 7,3 20,2 20,4 29,0 22,1 18,1 11,9
Satamatoiminnot -1,1 -1,8 -0,1 -0,6 0,1 0,7 -0,8 -1,4
Liiketulos (EBIT) yhteensä 3,9 5,4 20,1 19,8 29,0 22,8 17,3 10,5
Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -5,8 -4,8 -5,7 -4,4 -5,3 -3,7 -5,1
Tulos ennen veroja (EBT) -0,4 -0,4 15,3 14,1 24,7 17,5 13,6 5,4
Tuloverot 1,0 0,7 0,5 0,6 0 0,6 2,1 3,2
Raportointikauden tulos 0,6 0,3 15,8 14,7 24,7 18,1 15,7 8,5
                 
Tulos / osake (laimentamaton/
laimennettu)
0,01 0,01 0,31 0,29 0,48 0,35 0,31 0,17

 

 

OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

  31.12.2015 31.12.2014
Osakkeiden kokonaismäärä 51 503 141 51 503 141
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 911,6 824,1

 

 

  1-12 2015 1-12 2014
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 7,1 5,1

 

 

  1-12 2015
  Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi
Osakkeen hinta 18,00 14,34 17,65 17,70

 

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2016 Finnlines hankki kaksi roro-alusta aikaisemmin solmitun ostosopimuksen mukaisesti. Alukset tulivat Finnlinesin linjaliikenteeseen vuoden 2016 alussa.

Grimaldi-konserni on 3.2.2016 ilmoittanut Finnlinesille lunastusoikeudestaan jäljellä oleviin Finnlinesin osakkeisiin, joista se tarjoaa 17,80 euroa osakkeelta lunastusmenettelyssä. Grimaldi-konserni tulee saattamaan osakkeiden lunastuksen vireille osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä.

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos per osake (EPS), euroa :

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
-------------------------------------------------------------

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo

 

Oma pääoma per osake, euroa :

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa

 

Velkaantumisaste (gearing), %:

 

Korolliset velat - rahavarat
----------------------------- X 100
Oma pääoma yhteensä

 

Omavaraisuusaste, %:

 

Oma pääoma yhteensä
------------------------------------ X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013.

 

Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Viimeisellä vuosineljänneksellä MS Finneagle oli rahdattuna Grimaldi-konsernille.

Muutoin katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet suoritettiin käyttäen markkinoihin perustuvaa hinnoittelua.


Attachments

Finnlines Q42015 Fin.pdf